Исправление ошибок и корректировки в учете в 1С 8.3

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

Татьяна

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как в 1С 8.3 КОРП исправить обнаруженные ошибки по акту сверки за 3 квартал.

Не правильная цена в документе реализации (в увеличение) и одна реализация не заведена. Не уверена, что мы исправляем правильно (в первом случае делаем корректировку реализации, во втором, делаем отражение начисления НДС и операцию вручную(проводки)

Ответ Профбух8

Ирина Шаврова Profbuh8.ru

Добрый день, Татьяна!

1. По увеличению цены в РТУ в 1С 8.3.

Через корректировочную счет-фактуру делают исправления. Но тут очень важный момент возникает.
Корректировку вы делаете по согласованию сторон? Т.е. ошибка в первичке? И вы выставляете корректировочную сч-фактуру покупателю?

Или у покупателя все верно, а это только у вас «техническая» ошибка при вводе данных в базу?

Если первое, то делаете через Корректировку — все правильно, т.е. выставляете корректировочную сч.-фактуру покупателю и дальше корректировочная счет-фактура попадет в доп. лист по 3 кв. 2015 года, как вам и нужно.

Но если это просто техническая ошибка ввода данных, то по правилам вы должны:

  •  сторнировать неправильный документ
  •  выписать новый документ реализации, но так, чтобы НДС учелся в 3 кв. 2015 года.

И этот механизм в программе разработчиками не отработан.

Я бы сделала так в этом случае:

  • сторнировала документ, причем указала бы в сторно доп. лист и период корректировки — 3 кв. 2015 года.
  • ввела новый документ РТУ датой обнаружения ошибки с правильными данными, выставила ручную корректировку проводок и подкорректировала бы так, чтобы НДС попадал в Доп. лист Книги продаж за 3 кв. 2015 года.
  • сформировала доп. лист Книги Продаж за 3 кв. и убедилась, что все отразилось верно
  • сформировала уточненную Декларацию по НДС за 3 кв. 2015 года

2. «Забытая» реализация в 1С 8.3.

Если вы делаете ручными проводками, то как вы отразите НДС в книге Продажи с нее за 3-й квартал? Она не попадет в уточненную Декларацию.

Тогда либо используйте документ Отражение начисления НДС, либо я бы все-таки, как и предписывают нам правила учета, создала бы новый документ реализации датой обнаружения ошибки, но выставила бы ручную корректировку в движениях документа и поправила бы нужные данные в проводках: Бухгалтерском регистре и НДС Продажи.

Все эти случаи исправлений на практике подробно рассмотрены Ольгой Шерст в ее мастер-классе №5 Мастер-класс №5. «Исправление ошибок и корректировки в учете. Теория и Практика в 1С:8 (новый!)»

http://www.profbuh8.ru/new-mk2015/#mk5

Если хотите все сделать правильно, мы советуем его пройти. Там вы найдете ответы на все ваши вопросы.

Получить бесплатно



Размещено пользователем:
Author

Евгения Коледова

Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

Все комментарии (1)
Добавить комментарий / написать вопрос

Ваше Имя*

×
Зарегистрируйтесь и получите бесплатно более 200 видеоуроков
по работе в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8

Пароль будет направлен Вам на E-mail, который Вы укажете

Мы гарантируем безопасность ваших данных
и ни при каких условиях не передадим их
третьим лицам