Отражение в 1С 8.3 продаж товаров в Белоруссию

Добрый день.

У меня возник следующий вопрос к семинару “10 Непростительных ошибок в применении 1С Бухгалтерия 8 ред. 3.0″.

Начинаем работать с контрагентами из Белоруссии (будем продавать им товары), есть ли какие-нибудь подводные камни в проведении таких операций в 1С Бухгалтерии 3.0? И как будет проводиться продажа товаров в 1С 8.3 пошагово?

Спасибо.


Оцените, пожалуйста, данный вопрос:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Размещено пользователем:
Author

Наталья

Все комментарии (8)
  • Avatar

    Наталья Масленникова Авг 12 2016 - 10:41

    Ирина, спасибо большое. Ссылки очень помогли. У меня на практике возник еще вопрос: нужно ли менять учетную политику в плане ведения учета по НДС? У меня сейчас не стоит галочка “Ведется раздельный учет входящего НДС”.

    • Avatar

      Казакова Лариса Profbuh8.ru Авг 12 2016 - 12:16

      Добрый день, Наталья. Вашу благодарность обязательно передам Ирине. Сейчас у неё выходной.
      По вопросу. Если у Вас появились операции, которые требуют раздельного учета НДС, нужно внести дополнения в учетную политику (УП), где пропишите метод, по которому у Вас будет осуществляться распределение НДС.
      В программе также нужно будет скопировать учетную политику (она будет применяться с даты утверждения дополнения в УП), где нужно будет поставить галочку “Ведется раздельный учет входящего НДС” и “Раздельный учет НДС на счете 19 НДС по приобретенным ценностям”.
      В Параметрах учета в разделе “Учет сумм НДС по приобретенным ценностям” проставьте галочку “по способам учета”.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 12 2016 - 12:44

      Наталья, вставлю свои “пять копеек”, если позволите.
      На мой взгляд, если у Вас УЖЕ стоит галочка Раздельный учет НДС, то экспортные операции Вы уже можете делать. У нас в старом курсе именно такая схема и предлагалась. Ставить “Учет входящего НДС по счету 19″ не обязательно, но это очень интересный механизм.
      Посмотрите информацию по нему на ИТС и в интернете, и в копии попробуйте перейти, чтобы понять насколько это Вам нужно. Там есть особенности.
      Переходить нужно с нового квартала. Если уже стояла галочка “Раздельный учет НДС” и Вы добавили только “Учет входящего НДС по счету 19″, то появится Помощник НДС, который перебросит в регистр накопления Раздельный учет НДС данные и скорее всего трудностей не возникнет.
      А вот ситуация, когда у Вас не будет изначально стоять галочки “Раздельный учет НДС” и Вы переходите на раздельный учет полный: с галочками “Раздельный учет НДС” и “Учет входящего НДС по счету 19″, то будет беда.
      Вам придется самим вручную заполнять этот регистр по остаткам и без специалиста Вы это не сделаете. Автоматического перехода на раздельный учет в этом случае не предусмотрено.

      • Avatar

        Наталья Масленникова Авг 12 2016 - 20:02

        Спасибо, к сожалению, у нас галочка никакая не стояла. Придется где-то искать специалиста :(

  • Avatar

    Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 8 2016 - 18:43

    Добрый день!
    Да, Вам нужно будет проработать тему экспортных операций и схему подтверждения/не подтверждения нулевой ставки.
    Выслала Вам информацию 1С по вопросу. Попробуйте в тестовой базе получить нужный результат.

    • Avatar

      Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 8 2016 - 18:45

      Не нашла Ваших данных по email, Наталья. Зарегистрируйтесь.)

      • Avatar

        Наталья Масленникова Авг 8 2016 - 20:04

        Спасибо за ответ. Я на сайте зарегистрирована.

        • Avatar

          Ирина Шаврова Profbuh8.ru Авг 8 2016 - 20:15

          Вот сейчас ссылка по email доступна. Отправила.