Видеокурс “10 ошибок в применении 1С:8, за которые могут Вас уволить”

 Profbuh8.ru представляет:

Бесплатные ВИДЕОКУРСЫ по 1С 8.3 и 8.2. Бухгалтерия (2.0 и 3.0), 1С:ЗУП 8, 1С:УТ 8!

С момента выхода этот курс посмотрело
уже более 95 000 бухгалтеров
по всей России.

Получено большое количество отзывов и особенно радуют отзывы
типа: “Я получила больше чем на курсах по обучению
работе в программе 1С 8.3″
.

Этот видеокурс поможет Вам:

  • Избежать типичные и нетипичные ошибки в 1С:Бухгалтерия 8;
  • Cэкономить Вам время и силы;
  • Более уверенно работать с программой.

БЕСПЛАТНО – Более 10 часов видео – Теория + Практика в 1С:8!

Чтобы получить этот бесплатный видеокурс
заполните форму ниже.

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

Внимание! Правильно указывайте ваш email-адрес.

После регистрации на ваш e-mail-адрес придет письмо с ссылками для скачки видеоуроков.

Отзывы о видеокурсе

Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам…

Дорогая Ольга, спасибо за ваши курсы и главу об НДС в «Практическом годовом отчете 2010». Большой интерес вызвала ошибка посвященная транспортным прямым затратам в вашем видеокурсе «10 смертельных ошибок». Благодаря ей удалось избежать Ошибки учета таких распределяемых транспортных расходов и глубже понять систему Справочника «статей затрат», которую, к стати говоря в обычных пособиях толком не описывают! Большую пользу в понимании этого справочника оказала и ваша публикация В «Практическом годовом отчете 2011» на стр.292, где его структура довольно подробно Описана, хоть речь и идет об учете НДС.

Спасибо Вам за столь подробное освещение этих весьма важных, для правильного учета, но плохо раскрываемых в обычных пособиях других авторов вопросов! Они обычно сосредотачиваются на последовательности проведения документов и далее этого идут весьма редко, к сожалению.


Владимир Валуев, г. Тула

Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2

Спасибо Ольге и Павлу Шерст и всей их сплоченной команде за подготовку такого замечательного материала как видеоуроки по 10-ти Ошибкам. Изложенный материал в уроках для меня оказался очень полезным и нужным. Так грамотно, четко и по существу может подать материал только очень профессиональный бухгалтер как Ольга. Очень полезный и нужный разбор ошибок для бухгалтеров кто работает в 1С8.2. Я рада, что нашла Ваш сайт, т.к. в интернете информации по бухгалтерии много, а нужного не найдешь. Еще раз огромное спасибо за вашу работу!


Ужегова Надежда

Как будто к нам заглянул добрый волшебник…

Ольга, огромное Вам спасибо!
Невыразимо приятно чувствовать поддержку (и почему-то каждый раз очень вовремя, как будто к нам заглянул добрый волшебник) :-)

Надеюсь я не делаю этих ошибок, но с удовольствием посмотрю все, раз выдалась свободная минута.
Благодарю также за ранее полученные материалы в отчетный период, не уверена, что у меня находилось время сказать это самое спасибо, на самом деле все было феерически.


enalev

Идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1С

Спасибо огромнейшее за материал, который вы даете… Все очень емко, систематизировано и доступно!!!! Колоссальнейший труд и невероятный успех!!
Мне, как программисту, часто приходится отлавливать ошибки бухгалтерии и объяснять, чего делать нельзя, а что и как делать нужно… Ваши материалы – идеальная форма подачи информации и прекраснейшая методика обучения работе в 1с.
Но, самое главное, бухгалтерия, побывав на Вашем сайте, наконец заинтересовалась в обучении работы с 1с и, более того, стала допускать меньше ошибок при работе с программой. И это, опять же, благодаря Вам! Вы просто не представляете, насколько меньше стало звонков с банальными и, порой, казалось бы, глупыми вопросами, и на сколько грамотнее они стали работать.


Lady_Mo

Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С 8.3

Ваши уроки очень помогают в работе. Очень актуальны и очень вовремя (я с 8-кой «на Вы», с Вашей помощью я разбираюсь в деталях и тонкостях.) Спасибо огромное, Ольга, Вам и Вашей команде.

Александра

 

Большое спасибо ! Все просто супер! Доступно и понятно! Я получила больше чем на курсах по обучению работы в программе 1С:8

Ольга

 

Большое спасибо.Я самостоятельно изучаю 1С8 и многие нюансы,тонкости в работе с ней для меня закрыты, поэтому Ваша поддержка просто спасение. Пока все верно у меня,но,как говорят,еще не вечер, только 2 ошибки изучила и то немало пробелов в знании 8-ки. Еще раз огромное спасибо.

19783

 

Добрый вечер! Посмотрела разбор ошибки №8 – очень полезная информация! Самостоятельно, изрядно поломав над этим голову и потеряв при этом не мало времени, я уже разобралась с прямой зависимостью между номенклатурой и счетами учета номенклатуры, но Вы, Ольга, очень легко, доступно и понятно это показываете – спасибо Вам от имени тех, кому посчастливилось благодаря Вам не ломать голову над этой ошибкой.

Елена

 

Мне как начинающему бухгалтеру это как манна небесная и невероятная помощь. Уже с первыми уроками обнаружились ошибки в моей системе. Премного благодарна!

Ксения

 

Добрый день! Хотела выразить вам благодарность за ваш курс! Тот материал, который вы мне выслали как бонусный – ЭТО СУПЕР!!! Я не работала в 1С8 , но теперь благодаря Вам – думаю смогу ! Во всяком случае типовые операции точно осилю! Буду рада, если буду получать и в дальнейшем бонусные модули!!!! Спасибо огромное! Светлана.

Светлана

 

Спасибо большое Вам, Ольга! Некоторые моменты в программе узнала методом «тыка», и теперь многое понятно… Спасибо!!!

Anna Makarkina

 

Добрый день!Просмотрела на одном дыхании!ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!Понятно, доступно,грамотно!!!Обязательно буду подписчиком Ваших вебинаров!!!И очень рада, что нашла Вас!!!

Зинаида

 

Здравствуйте, большое спасибо за видеоуроки, понятно изложен материал, на 5+, очень много нового получила из ваших разъяснений 1с 8.2. Надеюсь на продолжение, особенно интересуют курсовые разницы по счетам в условных единицах.
Успехов!

Жданова Наталья Николаевна

 

СПАСИБО!!! :-))) Мне бы этот курс год назад посмотреть, когда на восьмерку переходили. Но лучше поздно, чем ни когда. Еще раз спасибо!!! Все за минуты встало на свои места. :-)

Ольга

 

Очень понравился Ваш видеокурс, очень много полезных советов получила от вашей информации,все понятно. Очень надеюсь что будет продолжение. Огромное спасибо.

Анна

 

Здравствуйте! Я только начинаю работать с данной программой.
Поэтому Ваши подсказки для меня важны.
Спасибо.

Наталия

 

Добрый день! Огромное спасибо за Ваш видеокурс. В нашем не большом городе мало проходит семинаров и учиться приходится «с миру по нитке».

Luda

 

Ув.Ольга, я, как и прочие , кому повезло наткнуться на просторах интерента на Ваш обучающий сайт, и кто стал счастливым обладателем бесплатных видеоуроков, очень Вам благодарна.

Надежда Сорокина

 

Замечательный курс! Очень помогает оперативно понять и исправить все ошибки.

Вера Д.

 

Очень полезная вещь как Ваш видео-курс!!! Буду очень рада если Вы будете чаще предоставлять подобные уроки для начинающих!

Юля

 

Есть в вашем курсе любопытные нюансы, до которых сама сразу недокопаешься.

Ирина

 

Слов нет – только ВОСТОРГ. Спасибо Вам огромное. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю здоровья и процветания.

Антонина

 

Оля и Павел спасибо за хорошую программу. Очень все доступно и профессионально, видно сразу что Вы специалисты не только в программе, но и в бухгалтерии.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Оля и Павел! Вы создали хорошую и доступную программу про ошибки, все изложено профессионально и понятно. Спасибо. Узнала много нового, о чем с первого раза и не узнаешь. А здесь все очень понятно. видно профессионалы своего дела.
С уважением Наталия.

Наталия

 

Здравствуйте Ольга, мне было очень приятно с Вами общаться, спасибо за Ваши уроки, т.к. я зная бюджетный учет, то все Ваши рекомендации мне очень важны, хочу дальнейшего сотрудничества. Спасибо.

Тамара

C появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе

Помоги вам Господи за вашу доброту. Я каждый день занимаюсь по ошибкам и славлю Бога, что наконец то послал нам – бухгалтерам в помощь таких талантливых людей, как Ваш коллектив. Все очень понятно и красиво. Заниматься одно удовольствие. Я буду и дальше рассказывать про новый курс и рекомендовать.

И что самое главное, за что я вам так благодарна, я снова решила вернуться в бухгалтерию после двухлетнего перерыва. Из-за неудобства работы с программистами 1С были большие трудности и очень много уходило времени на мучения в покорении программы. Теперь, когда рядом такая мощная поддержка, мне не страшны любые объемы и любая сложность. Действительно, с появлением вашего курса, у меня жизнь переменилась, я снова стала счастливой, а то сильно скучала по работе.

СПАСИБО Вам всем еще раз, желаю новых Успехов!


Юлия Цибулина, г. Москва

Я от радости схожу с ума – только 1С 8

Милая Ольга, программу упросила купить в начале года, из-за того, что на всём экономим-училась сама – три месяца каждый день изучала методом тыка и чуть не плакала по 1С 7.7. Но теперь я от радости схожу с ума- только 1С 8.2. Моё помешательство от радости поймут только бухгалтера-мои коллеги смотрят и не понимают меня-я радуюсь втихую ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА 4 ошибки курса, которые я получила- бриллиантовые подсказки.До Много из услышанного я «допетрила» сама-но времени личного и вечеров не сосчитать. С уважением,


Елена Анатольевна, г.Мурманск

Примите мою огромную благодарность!

Уважаемые авторы видеоуроков! Примите мою огромную благодарность! Я начала переходить с 1С 7.7 на 1С 8.2 с января 2012 года и столкнулась с массой проблем, которые преодалеваются с большим трудом. Ваш видеокурс очень мне помогает. Все очень наглядно и понятно. Надеюсь , что вы продолжите свой курс, ведь в бухгалтерии можно наделать горазда более десяти ошибок. Успехов вам и доброго здоровья!


Ирина

…и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.

Добрый день! Очень нужная информация, особенно для меня, потому что сейчас я пытаюсь самостоятельно освоить 1 с 8,2. была на очных курсах 1С 8,1- не понравилось так можно изучать просто читая учебник. Очень важно прогнозировать возможные ошибки и знать пути их своевременного исправления. Вы идете именно по такому пути и это очень важно и нужно знать любому бухгалтеру.


Светлана

Attualmente, il Vardenafil è il farmaco più famoso al mondo, margarina, ed evita le fritture, getta per aspiratore nasale. Collutori, gel dentifrici, ecc e può essere usato in locospor.com allattamento, nei turni e nelle aperture.

Большое спасибо за Вашу замечательную работу!

Когда переходила (вынужденно) с 7 версии 1С на 8.3 – ужасно злилась и почти плакала от беспомощности, так было все не понятно и запутано, осваивать новую версию пришлось самостоятельно.
И, о чудо, совершенно случайно нашла в Инете этот замечательный курс, где с большим тактом рассказывается о таких ошибках,которые ну очень портят жизнь бухгалтеру. Все сразу разложилось по полочкам. Жду не дождусь следующих «разборов полетов».Но то, что узнала сегодня -очень своевременно- на носу сдача НДС, самого противного налога.
Большое спасибо за Вашу замечательную работу!


Светлана

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (10284)
  • Avatar

    Людмила Сен 16 2014 - 11:30

    Добрый день. Мы приобрели программный продукт 1С: Управление небольшой фирмой. Есть ли курс по работе с этой программой?

  • Avatar

    Григорий Сен 16 2014 - 10:35

    Добрый день ! Как исправить неправильный договор прошлого периода в документах поступление на расч/счет и счет-фактура. Бухгалтерия 3.0 ред ….27.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 16 2014 - 14:48

      Добрый день!
      Я так понимаю, что документы эти до сих пор не закрыты, т.е. работают.
      Раздел “Учет, налоги и отчетность” – Ведение учета – Операции, введенные вручную.
      При создании документа выберите вид операции “Сторно документа”. И поменяйте нужные вам реквизиты.

  • Avatar

    Марина Сен 15 2014 - 14:47

    Здравствуйте,подскажите пожалуйста что такае декларация о принадлежности участника запроса котировок к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.Как она выглядит

  • Avatar

    Mary Сен 15 2014 - 14:43

    Добрый день! Подскажите пожалуйста. У нас компания на Упрощенке “доходы минус расходы”. Нам оказали услуги по составлению технического задания и разработке программного продукта. Отражаются ли данные услуги в расходах?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 16 2014 - 12:37

      Мария, добрый день!
      Ответила вам 26.08.14
      “Добрый вечер!
      Принимаются следующие расходы (пп.19 п.2 ст.346.16 НК РФ)
      «19) расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам относятся также расходы на обновление программ для ЭВМ и баз данных».
      Определитесь: можно ли услуги, оказанные вам, отнести к этому подпункту.
      Если исключительные права на это программное обеспечение принадлежат вам, то тогда это будет НМА, который примется в расходы тоже, но соответственно пп.2 п.1 ст.346.16 НК РФ”

  • Avatar

    Ирина Сен 15 2014 - 12:13

    При заполнении раздела : Перечисление НДФЛ я проставляю ОКТМО тех подразделений , в которых работают те или иные сотрудники , т.к. при перечислении подохоного налога в платежных поручениях мы указываем ОКТМО этих подразделений. А как результат – суммы перечисленного налога не попадают в Регистры по налогу на доходы, т.к. в прошлом году мы все перечисляли по ОКТМО по головному предприятию . Понимаю , что нужно в программу ввести данные ОКТМО по подразделениям , но боюсь сбить все настройки по предприятию , как все это сделать не навредив программе ?

    • Avatar

      Елена Грянина Сен 23 2014 - 11:56

      Добрый день! Вопрос про 1С:ЗУП? Если изменились коды ОКТМО/КПП у подразделений, то лучше в ЗУПе создать новые подразделения с нужными кодами, и перевести туда сотрудников.

  • Avatar

    Эльвира Сен 15 2014 - 11:59

    в декларацию по НДС в июле месяце я включила налоговый кредит за июнь, теперь мне нужно сдать уточненку , но я не знаю как мне это сделать и каким документом…Подскажите пожалуйста…

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 25 2014 - 16:37

      Добрый день, Эльвира!
      Расскажите подробнее, какой налоговый кредит вы включили по НДС? В какой раздел?
      А уточненку делаете той же декларацией, только с кодом “Корректирующая”.

  • Avatar

    inform Сен 14 2014 - 18:58

    как формируется книга продаж по ндс?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 15 2014 - 13:11

      Добрый день!
      Вас интересует формирование книги в программе?
      Раздел “Учет, налоги и отчетность” – НДС – Регламентные операции НДС – Формирование книги продаж.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 15 2014 - 13:12

      Распечатать книгу продаж: Панель действий – Отчеты по НДС – Книга продаж

  • Avatar

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 12 2014 - 20:53

    Добрый день!
    Если не договоритесь об аннулировании этого с/ф, то будете вынуждены заплатить этот НДС в бюджет и сдать налоговую декларацию по НДС за период, в котором выставили с/ф

    • Avatar

      Айше Сен 15 2014 - 08:05

      Здравствуйте! Договориться в том то и дело не получается. Какие у нас будут последствия если мы не заплатим НДС? По логике если мы не плательщики, то и штрафовать нас не правомерно ни так ли?

      • Avatar

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 15 2014 - 13:37

        Добрый день, Айше!
        Будут пени и штраф. Так как это прямое нарушение нашего главного нормативного документа – Налогового Кодекса РФ, а согласно пп.1 п.5, ст 173
        “Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:
        1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога”
        И уплатить эту сумму нужно одним платежом не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

        Мало того, обязанность подать налоговую декларацию в вашем случае тоже наказывается за неисполнение: с 1 января 2014 г. ст. 119 НК РФ дает возможность оштрафовать за непредставление в установленный срок налоговой декларации и лиц, не являющихся плательщиками НДС, в случае выставления счетов-фактур с выделенной суммой налога.

        Так что, логика здесь не на вашей стороне: вы сами себя оформили в налогоплательщики! Хорошо, что только на одну операцию.

        • Avatar

          Айше Сен 16 2014 - 08:36

          Здравствуйте! Если мы заплатим ошибочно выставленный НДС, то при исчислении дохода т.е 6% сумму уплаченного НДСа мы можем минусовать с суммы дохода т.к эта сумма ушла в бюджет и не принесла экономическую выгоду нашему предприятию? Или же исчислять придется со всей суммы дохода?

          • Avatar

            Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 16 2014 - 15:09

            Добрый день, Айше!
            Согласно п.1 ст.346.15 и ст.249 НК РФ эта сумма будет включена в налоговую базу по ЕН, т.к. доходы в вашем случае определяются не как экономическая выгода, а как сумма поступлений.
            ФНС РФ придерживается однозначно такого мнения.

            • Avatar

              Айше Сен 17 2014 - 08:04

              Здравствуйте! Судя по Вашим ответам, закон не нашей стороне. Я думаю что в таких случаях и тем более в переходный период (регион Крым) законодательно не до конца продумана такая ситуация. Логически согласитесь это не правильно что одна и та же сумма подлежит двойному налогообложению (18+6). Я как бухгалтер понимаю что за каждую ошибку надо платить, но не такой же ценой….Надеюсь на взаимопонимание и что, Вы мне поможите действенным советом.
              Спасибо

              • Avatar

                Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 18 2014 - 21:35

                Айше, добрый вечер!
                За ошибки, действительно, приходится платить… Всегда и всем.
                Все, что возможно ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ было я попыталась вам помочь разобраться.
                Осталось определиться с “действенным советом”…. Что вы подразумеваете под ним? Ничего не делать и ничего не платить?
                Пожалуйста. Только это не совет, а ваш выбор.
                Самый действенный способ не платить – договориться с покупателем. Если ваше руководство идет на такие сделки, значит, оно должно понимать, ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИТСЯ.
                Ну, и потом, про двойное налогообложение: сумма выручки у вас по закону должна облагаться 6% ЕН. А то, что вы с нее решили выделить НДС – не налогообложение. Вы же не плательщики. Так что и получается – это ваша инициатива.
                *** Наши организации порой идут на такие шаги для того, чтобы не упустить крупного клиента и платят НДС. Дело приоритетов.

  • Avatar

    Наталья Сен 11 2014 - 15:52

    Мне нужны нестандартные отчеты, возможно ли самой сформировать такой отчет, допустим мне нужно: остаток товара по группам + поступление-продажи=остаток. ?

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 11 2014 - 20:49

      Добрый день!
      Все зависит от того, в какой конфигурации Вы работаете.
      Если в Зарплате и Управлении Персоналом, то разработчики поместили там специальную обработку для этого (меню Сервис – Произвольные отчеты), в ней Вы сможете создавать нестандартные отчеты на любой вкус.
      В Бухгалтерии Предприятия Вам нужно для этого скачать с диска ИТС универсальную обработку “Консоль запросов”. Она работает с СКД (Системой Компоновки Данных) и предназначена именно для таких случаев.
      Имеющийся в конфигурации Универсальный отчет Вам не подойдет, он работает только с одним видом документов или регистров и не связывает их. Поэтому доставайте Консоль запросов и работайте в ней.
      Единственно, Вам придется научиться работать с системой СКД, для чего или пройти соответствующие курсы или изучить тему самостоятельно. Очень хорошее пособие по работе в СКД у Хрусталевой. Она пишет книги для 1С. Попробуйте поискать и заказать ее книги.

  • Avatar

    Елена Сен 11 2014 - 14:46

    Здравствуйте! каким документом в 1С версия 3 можно оформить справку КС3?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 11 2014 - 19:25

      Добрый день, Елена!
      В 1С Бухгалтерия такой печатной формы не дает ни один документ. А как хоз.операцию можно отразить документами либо Реализация ТиУ, либо Акт производственных работ.

  • Avatar

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 10 2014 - 12:06

    Добрый день, Нина!
    ДА, на основании п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности:
    “77. Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги, нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации, и относятся соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты у коммерческой организации, если в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов не резервировались в порядке, предусмотренном пунктом 70 настоящего Положения, или на увеличение расходов у некоммерческой организации.
    Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.”
    Документы по этой операции тоже указаны в этом пункте: Акт инвентаризаци, Бухгалтерская справка с приложением выписки из ЕГРЮЛ, распоряжение руководителя о списании безнадежной задолженности.
    Есть еще вариант: списать эту ДЗ за счет чистой прибыли. Основанием для этого будет протокол общего собрания учредителей, на котором принято решение списать безнадежную задолженность в счет уменьшения чистой прибыли. Но возможность использования чистой прибыли для списания безнадежной ДЗ должна быть закреплена в Уставе организации.

  • Avatar

    Любовь Сен 10 2014 - 10:11

    Уважаемые коллеги, я являюсь работником администрации комитета по управлению имуществом и земельными ресурсами и меня интересует бухгалтерский учет имущества муниципальной Казны, хотелось бы, чтобы Вы отразили и этот учет, так как именно в этой области возникает очень много вопросов.
    Буду признательна за Ваш ответ.
    С уважением, Любовь!

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 10 2014 - 12:07

      Любовь, добрый день!
      К сожалению, в данный момент мы не имеем возможности давать консультации по бюджетному учету.

  • Avatar

    Клиент Сен 10 2014 - 08:55

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста расшифровку проводок:
    Дт 26 Кт 68
    Дт26 Кт 51
    Дт 26 Кт 97
    Дт 97 Кт 76

  • Avatar

    Лариса Сен 9 2014 - 14:19

    Добрый день ! банку мы платим кредит , есть просрочки , подскажите на какой счет приходуем проценты за просроченный кредит , штрафы, как быть в этой ситуации

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 9 2014 - 22:00

      Добрый вечер, Лариса!
      Для учета таких сумм используйте счет 76.02 “Расчеты по претензиям”
      В программе это оформляете документом “Операции, введенные вручную”

  • Avatar

    Жанна Сен 9 2014 - 10:47

    Здравствуйте. Вопрос: как настроить отчет по выпискам банка что бы были колонки: дата, поступление денег по валютам, расход денег по валютам, назнач. платежа, контрагент. Заранее благодарю за ответ

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 10 2014 - 13:28

      Добрый день!
      Вы можете использовать типовые инструменты 1С “Изменить форму” в Журнале банковских выписок.
      Я бы сделала так: Журнал Банковские выписки – ЕЩЕ – изменить форму
      оставила бы галочки на реквизитах “Дата”, “Валюта”, “Списание”, “Поступление”, “Назначение платежа”, “Контрагент”. Остальные бы убрала.
      После этого через функцию ЕЩЕ – вывести список сформировала бы отчет по Журналу выписок.
      Дата Валюта Списание Поступление Назн. платежа Контрагент
      25.12.2013 руб. 0 1 955 000,00 ООО «Оргтехника»
      31.12.2013 руб. 2 755,00 0 ФСС
      31.12.2013 руб. 20 900,00 0 ПФР
      31.12.2013 руб. 4 845,00 0 ПФР
      10.01.2014 руб. 30 000,00 0 “Оплата по дог.Основной” ООО «Серверные системы»
      14.01.2014 руб. 100 000,00 0
      14.01.2014 руб. 100 000,00 0
      15.01.2014 руб. 46 700,00 0 “Оплата по дог. Основной”ООО «Серверные системы»
      31.01.2014 руб. 300 000,00 0 “Оплата по дог. аренды” ООО «Конкорд»

      и т.д..
      * Здесь не показать в таблице – невозможно прикрепить рисунок. Но поверьте, все выглядит вполне красиво.

  • Avatar

    Диляра Сен 9 2014 - 10:34

    Добрый день. Подскажите: Новое предприятие (деятельности пока нет), создано 03.07.2014, р/счет открыт в конце августа, уставной 10000руб, нужно-ли сдавать на счет?, если да, то через кассу или напрямую в банк? как правильно поступить сейчас? (учредитель и директор в одном лице) Спасибо!

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 11 2014 - 19:34

      Добрый день, Диляра!
      Если у вас лимит установлен менее 10 т.р., то сдать необходимо. Если нет, то можете не сдавать в банк.
      Также учредитель может сам внести эти деньги в банк с формулировкой “Взнос в уставный капитал”.

  • Avatar

    Тамара Сен 8 2014 - 14:21

    Здравствуйте. Я очень благодарна Вам за всю информацию, которая приходит мне в качестве новостей на мою электронку. Я перестала посещать семинары в своем городе. Теперь за короткое время и в любое удобное мне время я могу просмотреть Ваши новости, просмотреть Ваши уроки, когда я что- то забыла. И получаю от этого гораздо больше знаний чем на бесплатных семинарах в городе. Вы помогли мне разобраться в настройках программы и ускорилась моя работа в программе.

  • Avatar

    Татьяна Сен 8 2014 - 11:10

    ИП кол-во детей 4 чел. 1 ребенок- ему 19 лет. Какую сумму стандартных налоговых вычетов на детей ежемесячно надо брать в расчет для расчета НДФЛ?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 8 2014 - 13:57

      Добрый день, Татьяна!
      Если первый ребенок студент, аспирант, ординатор, интерн, курсант в возрасте до 24 лет, обучающийся на очном отделении ВУЗа, то на него предоставляется вычет 1400 руб.
      На второго – 1400 руб
      На третьего – 3000 руб.
      На четвертого – 3000 руб.
      ИТОГО: 8800 рублей ежемесячно до достижения дохода 280 000 руб. нарастающим итогом с начала года.
      Если первый ребенок не является очно обучающимся человеком, то только на троих детей – 7400 руб.

  • Avatar

    Лариса Сен 8 2014 - 11:06

    Здравствуйте коллеги! Сейчас просматриваю 2-ой блок по 1С 8,2 .и возник вопрос, может я ошибаюсь. Сейчас форма отчета в ПФР другая ? Вроде все отражается в одном отчете и расчет страховых взносов и сведения перс. учета? Формируются пачки или нет? Чем больше учу, тем больше вопросов.

  • Avatar

    Ольга Сен 8 2014 - 11:05

    Ольга, большое спасибо, что постоянно высылаете мне что-нибудь новенькое по 1с.
    Но вот сегодня столкнулась с проблемой, которую нужно решить быстро, а через Интернет поддержку это как минимум неделя уйдет.
    При выписке авансового отчета во вкладке “Прочее” колонка “Номенклатура” стала непомерно длинной. Полосы прокрутки внизу нет, чтобы перейти к следующим за этой колонкой колонкам. Пыталась в меню “Изменить форму” сказать, чтобы колонка “Номенклатура” не растягивалась по горизонтали, но это не помогло. Что можно сделать?

    • Avatar

      Lada Сен 9 2014 - 10:21

      Добрый день!
      Вы все правильно делали – у Вас только один способ поменять ширину колонки через “Изменить форму”. И это отлично отрабатывает в типовых конфигурациях. Похоже, у Вас был какой-то сбой программы, что привело к таким последствиям.
      Попробуйте протестировать базу в режиме Конфигуратор (Администрирование – Тестирование инф. базы с выставленными всеми галочками, но сделайте – обязательно! – копию базы перед этим, чтобы с случае порчи базы было куда восстанавливаться)
      Потом почистите кеш памяти, самый простой способ – удалите из списка программ в запускающем значке 1С Вашу программу и снова ее пропишите.
      Можно проверить версии Платформы (последние релизы требуют редакции не ниже 8.3.5) и обновиться на последнюю конфигурацию Бухгалтерии.
      Вот эти шаги, что я бы сделала на Вашем месте.

  • Avatar

    Клиент Сен 8 2014 - 09:04

    Налог на имущество для организации, применяющий УСНО

  • Avatar

    Клиент Сен 8 2014 - 08:55

    Крымское предприятие перерегистрировано на Российское директор гражданин Украины прописан в Киеве, какие разрешения нужны чтобы принять его на работу? Спасибо!

  • Avatar

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 6 2014 - 13:27

    Лариса, добрый день!
    Спасибо, что расписали вашу ситуацию))
    Теперь более-менее стало ясно откуда долги старой организации у новой :)
    Для оформления в программе этой задолженности у вас должно быть либо письмо с просьбой оплатить долг поставщику за старую орг., либо трехстороннее соглашение о переводе долга.
    Тогда документом “Операция, введенная вручную” вы делаете проводку Дт76 Старая орг./ Кт 76 Поставщик на сумму задолженности перед поставщиком. Аналитика договора: либо письмо, либо соглашение.
    При оплате долга поставщику, в выписке указываете корреспондирующий счет Дт 76 Поставщик.
    Таким образом ваши оплаты закроют долг и переплаты не будет

  • Avatar

    Любовь Сен 5 2014 - 14:37

    Добрый день Ольга, меня интересует вопрос учета муниципальной казны, а во всех курсах практически отсутствует данная информация.

  • Avatar

    Лариса Сен 5 2014 - 12:31

    ситуация такая: новая организация оплачивает за старую организацию долги поставщикам Помогите разобраться, что значить ввести в ручную?

  • Avatar

    Наталья Сен 5 2014 - 10:57

    Добрый день Ольга. У меня есть вопрос по бухгалтерии. В оборотно-сальдовой ведомости по сч.60 по двум поставщикам не заполняются итоговые колонки. т.е. заполняется долг на начало + приход- расход= пусто. вроде заполняла по всем одинаково. Причину не пойму. Подскажите где искать ошибку. Спасибо. Наталья.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 8 2014 - 10:48

      Добрый день, Наталья!
      Если это – ошибка, то рекомендуем вам сделать тестирование и исправление базы через режим Конфигуратора.
      НО! Сначала обязательно сделайте копию базы!!!!
      Итак, Конфигуратор – Администрирование – Тестирование и исправление.
      А еще лучше, если вы будете это делать вместе с системным администратором:)

  • Avatar

    Владимир Сен 5 2014 - 10:52

    Здравствуйте! В программе 1с Предприятие управление торговлей версия 10.3, заведено в номенклатуре два отдела “Продукты” и “Химия”, в них сделано два магазина, но при продаже какого-то товара в чеке пропечатывается правильный товар, а по остаткам списывается другой из другого отдела, не можем разобраться, помогите пожалуйста..

    • Avatar

      Роман Мартыненко Сен 6 2014 - 08:45

      Уточните, пожалуйста:
      1) “Продукты” и “Химия” – это группы номенклатуры?
      2) Что вы подразумеваете под магазинами – элементы справочника “Склады”?
      3) Какой документ используете для отражения продажи?
      4) Конфигурация типовая или вносились изменения?

  • Avatar

    Инна Сен 5 2014 - 09:49

    Здравствуйте! У меня работает дворником гражданин Казахстана вот уже 2 года. За этот период гражданство он еще не оформил, хотя регистрация в нашем городе у него есть. Регулярно он ездит в Казахстан, поэтому непрерывного периода длительностью 183 дня у него ни разу не было. Не знаю, что делать с ним, и продолжаю удерживать с него 30% подоходный. Никто проконсультировать не может. Может быть Вы подскажете, как быть с подоходным? Увольняться он не собирается.Планирует гражданство оформлять.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 8 2014 - 14:17

      Инна, добрый день!
      Предлагаю вам обратиться с этим вопросом к специалисту – Климовой Мариине Аркадьевне, которая 22 сентября 2014 года будет у нас на сайте проводить вебинар по теме “Налогообложение и страховые взносы с доходов, выплачиваемых иностранным гражданам”.

  • Avatar

    Ольга Люлина (менеджер Profbuh8.ru) Сен 5 2014 - 09:29

    В оборотно- сальдовой ведомости по сч.60 по двум поставщикам не заполняются итоговые колонки сальдо. т.е. есть долг на начало + поступление- оплата= пусто( не заполняется). Подскажите возможные ошибки.

  • Avatar

    Анна Сен 5 2014 - 09:04

    Вопрос:При проверки кассовой дисциплины в 2014 г ,выявлено,что в 2013 г возврат денег покупателю ,полученных по терминалу, был произведен непосредственно из кассы организации. Какое наказание грозит организации?Срок исковой данности по кассовым нарушением? Спасибо

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 8 2014 - 14:12

      Добрый день, Анна!
      Несоблюдение кассовой дисциплины – это административное правонарушение. Это значит, что привлечь вас к ответственности могут только в течение двух месяцев СО ДНЯ совершения такого проступка.

  • Avatar

    Елена Сен 5 2014 - 09:03

    Нужно ли платить пенсионные взносы если с иностранным гражданином заключен трудовой договор на 1 год.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 8 2014 - 14:15

      Елена, добрый день!
      На этот вопрос Климова Марина Аркадьевна ответит на своем вебинаре “Налогообложение и страховые взносы с доходов, выплачиваемых иностранным гражданам”.
      Вебинар состоится 22 сентября 2014 года у нас на сайте.

  • Avatar

    Лариса Сен 4 2014 - 15:04

    Здравствуйте! Подскажите выходит табличка при запуске программы: возникла исключительная ситуация при запуске программы Техническая информация об ошибке записана в журнал регистрации. Недостаточно фактических параметров.Что мне делать???

    • Avatar

      Роман Мартыненко Сен 6 2014 - 08:41

      1. Обновите технологическую платформу
      2. Обновите релиз конфигурации
      PS. Если у вас БП 3.0, то в принципе после такого сообщения вы можете продолжать работу в базе. Но пункты 1 и 2 сделайте.

  • Avatar

    Зиля Сен 4 2014 - 12:08

    согласно письму ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ от 23 октября 2007 г. N 4319-6-1
    При исчислении средней заработной платы работодатель может учесть все начисленные в расчетном периоде премии, предусмотренные системой оплаты труда и закрепленные в положении об оплате труда или положении о премировании. Исключение составляют премии, выплачиваемые в организации вне системы оплаты труда (разовые премии), например, к юбилейным датам, праздникам, за выполнение срочной работы вне должностных обязанностей и т.д. Учитывать их при исчислении средней заработной платы оснований нет.
    – недавно поднялся такой вопрос при расчете среднего заработка, поэтому Ваш ответ был бы очень кстати.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 9 2014 - 10:14

      Добрый день, Зиля!
      22 сентября планируется онлайн вебинар Климовой Марины Аркадьевны “Пособия, выплачиваемые за счет ФСС”
      На нем, думаю, будет рассматриваться и вопрос об исчислении среднего заработка с обоснованием нормативными законодательными актами.

  • Avatar

    Мария Николаевна Сен 4 2014 - 12:07

    Добрый день! При формировании требования-накладной, не списывается сумма товара при закрытии месяца Дт 20 Кт 10

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 9 2014 - 10:15

      Добрый день, Мария Николаевна!
      В Требовании-накладной номенклатурная группа по 20 счету указана? А выручка по ней была в месяце?

  • Avatar

    Зиля Сен 4 2014 - 11:28

    добрый день! почему то не понятен ответ на вопрос 2 в тесте пособия ФСС.Почему премия не входящая в систему оплаты труда должна учитываться при расчете среднего заработка

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 4 2014 - 13:51

      Добрый день, уважаемые коллеги!
      На все вопросы с приведением нормативной информации ответит Климова Марина Аркадьевна на своем вебинаре.

  • Avatar

    Фарида Сен 4 2014 - 09:50

    Здравствуйте! Уточните, пожалуйста вопрос:”Сотрудница-россиянка родила ребенка в Беларуси. Положено ли ей пособие?” Какое пособие- на рождение, декретные или по уходу за ребенком?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 4 2014 - 13:51

      Добрый день, уважаемые коллеги!
      На все вопросы с приведением нормативной информации ответит Климова Марина Аркадьевна на своем вебинаре.

  • Avatar

    Людмила Сен 4 2014 - 09:39

    Здравствуйте! Вопрос по трудоустройству гражданина Беларуси. Доход таких нерезидентов в порядке исключения может облагаться сразу 13%, но при случае увольнения до истечения нахождения в РФ 183 дней, пересчитывается по ставке 30% и доудерживается. Или я ошибаюсь? С ув. Людмила.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 4 2014 - 13:50

      Добрый день, уважаемые коллеги!
      На все эти вопросы с приведением нормативной информации ответит Климова Марина Аркадьевна на своем вебинаре.

  • Avatar

    Айше Сен 4 2014 - 09:23

    Что надо для оформления на работу гражданина Украины в Крыму?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 8 2014 - 14:08

      Добрый день!
      Думаю, что безопасней, быстрее и надежней с этим вопросом обратиться в вашу миграционную службу

  • Avatar

    Людмила Сен 4 2014 - 09:06

    Доброе утро! Ответьте,пожалуйста, на вопрос. Надо ли сдавать нулевой расчет по авансовым платежам по налогу на имущество за 3 кватрал организациям на ЕНВД, имущества у предприятия нет ?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 4 2014 - 11:21

      Добрый день! Нет.
      Процитирую вам пиьсмо Минфина России от 23 сентября 2011 г. N 03-05-05-01/74
      “Таким образом, начиная с 1 января 2010 г. организации, у которых отсутствует имущество, признаваемое объектом налогообложения по налогу на имущество организаций, не являются налогоплательщиками налога на имущество организаций и у них не возникает обязанность представлять в налоговые органы налоговые декларации (расчеты) по данному налогу.”

  • Avatar

    Lada Сен 4 2014 - 03:16

    Добрый день, уточните, пожалуйста, с какой конфигурацией программы 1С 8.3 Вы работаете? Мы консультируем только по тем конфигурациям, которым обучаем: Бухгалтерия Предприятия, Зарплата и Управление Персоналом и Управление Торговлей. В этих конфигурациях выбор идет именно поквартально за год и того, что Вы пишите, быть не может, никаких “произвольных” периодов, все жестко прописано.
    Поэтому, похоже, что у Вас другая конфигурация, тогда Вам лучше обратиться на горячую линию поддержки 1С.

    • Avatar

      Галина Сен 4 2014 - 09:19

      Лада, добрый день! Спасибо, что откликнулись! Я проходила обучение на ваших курсах и именно по 1с Бухгалтерия 8.3. И работаю сейчас в этой же программе. С недавнего времени при запуске программы стало появляться сообщение: “Возникла исключительная ситуация при запуске программы. Техническая информация об ошибке записана в журнал регистрации. Недостаточно фактических параметров”. И кроме того, заметила, что все закрытые мною периоды (и год 2013, и дальше помесячно тоже закрывала, формировала отчетность) почему-то стали вдруг не проведенными с самого ноября 2013 (с момента, как начали работать). Я повторила закрытие всех периодов. И вот после этого стала формировать отчетность за полугодие, и вот столкнулась с этой проблемой, что не получается выбрать нужный период (???)

      • Avatar

        Lada Сен 4 2014 - 10:42

        Ого! Ничего себе! :)
        Знаете, это не проблема базы и данных, а очень похоже, что проблема самой конфигурации. Что-то произошло не очень хорошее при не корректных обновлении или отключении… или сбой какой был. Все указывает на высокую вероятность нарушения целостности ссылок объектов программы.
        Давайте сделаем так.
        1. Делаете копию рабочей базы, чтобы можно было откатиться назад, если ничего не получится и ситуация станет хуже.
        2. Открываете после этого рабочую базу в режиме Конфигурвтор меню Администрирование – Тестирование инф. базы и запускаете проверку со всеми выставленными галочками в режиме тестировать и исправлять. И смотрите, что выдаст программа. Скорее всего будут ошибки и программа попытается их исправить. Обычно в этом режиме ей удается это сделать. На моей практике такое исправление сломало базу всего один раз, а делали мы его много.
        Я надеюсь, что это решит проблему.
        3. Ставьте Платформы не ниже 8.3.465 и обновляйте на последний релиз Конфигурацию. Платформа – это очень важно. Особенно, если у Вас базовая Бухгалтерия. Поэтому все три пункта обязательно должны быть выполнены. Обязательно!
        Успеха! :)

        • Avatar

          Lada Сен 4 2014 - 10:51

          еще подумала, что если это не поможет, надо будет почистить кэш памяти. Самый простой способ: удалить программу из списка программ в запускающем списке программ1 С, который появляется при запуске с икрнки запуска Платформы 1С и прописать ее заново.
          Тоже вариант.
          Почистить кэш памяти – это всегда хорошо.)

  • Avatar

    Lada Сен 4 2014 - 03:01

    Добрый день! Пока информации для ответа недостаточно. Дело в том, что расчетный листок формируется из регистров накопления, а ОСВ именно по бухучету бухгалтерскими проводками. Высмотрели после проведения документа начисления зарплаты все проводки? Какие там регистры заполняются? Не заполняться не могут – это прописано в коде. С регистрами накопления, как я поняла – все в порядке. Посмотрите из документа проводки ДтКт. Есть там проводки? В самом документе? А может быть у Вас в настройках указано, что ведется учет в другой программе… или что-то некорректно встало при обновлении…
    Без базы сказать невозможно. То, что Вы пишите – это очень похоже именно на последнее. Но сказать точно можно было бы только при тестировании базы.
    Попробуйте обратиться к фирме-франчайзи, у которой приобретали программу. Их специалисты могут это сделать.

    • Avatar

      Светлана Сен 10 2014 - 12:45

      Спасибо большое за ответ. Я обнаружила, что те виды начислений, которые изменялись в 1с 8.2 в своё время (счет затрат, например) в 1с 8.3 не дают начисления по К70, при перепроведении документов, импортированных из 1с 8.2 “исчезает” начисление з/п по К70 и в “старых” документах. Если использовались стандартные виды начислений – всё начисляется нормально.
      Кроме того, при переходе на 8.3 не “подцепилось” начисление страховых взносов в ПФР, зато при начислении з/п за август (по июль з/п в 8.2) на 15 тыячь заработной платы начислилось 23 тысячи страховых взносов в ПФР, получается, нужно поменять вид начисления на стандартный с начала года и всё перепровести чтобы исправить ситуацию?

      • Avatar

        Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 10 2014 - 13:05

        Светлана, только сделайте это обязательно в копии. Если все будет нормально, то перенесете загрузкой в рабочую базу.
        А так – да, у нас даже при переносе в бухгалтерию 8.2 у клиентов в свое время при собственных дописанных начислениях переносилось “криво”. Приходилось потом настраивать их отдельно.
        У Вас же тоже не случайно были сделаны “нестандартные” варианты.
        Поэтому попробуйте то, что хотите сделать – если пройдет, то Слава богу. если нет, то надо будет с ними разбираться.
        ———————————
        Единственно озадачивает именно отсутствие проводок на 70 счете. это обычно бывает, когда конфигурация не типовая, что-то в ней меняли и тогда само обновление, которое рассчитано на типовой вариант не отрабатывает правильно. тут уже потребуются услуги программиста.
        Если конфигурация не менялась и запрет на редактирование с нее не снимался, то ошибки можно “победить” своими силами.

  • Avatar

    Вячеслав Сен 3 2014 - 18:07

    1C8.2 В декларацию на имущество за 2013 год не входит остаточная стоимость ОС принятых к учету в 3013 году (начиная с месяца принятия), хотя АМО по ним начисляются и остаточная стоимость по всем ОС в конце декларации = остаточной стоимости по оборотно-сальдовой за год, ??? По каким признакам ОС идет отбор остаточной стоимости в декларацию помесячно ???

    • Avatar

      Lada Сен 4 2014 - 03:32

      Добрый день!
      Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.13 (строка 270) – указывается остаточная стоимость ВСЕХ учтенных на балансе ОС по состоянию на 31 декабря налогового периода, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ исключением остаточной стоимости имущества, не облагаемого налогом по подпунктам 1 – 7 пункта 4 статьи 374 НК РФ.
      ——————————————————————
      Заметьте, что “движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств” – это пункт 8. Следовательно, он не исключается. Получается, как Вы и пишите, что “остаточная стоимость по всем ОС в конце декларации = остаточной стоимости по оборотно-сальдовой за год”,
      http://city-advokat.ru/statya374-nalogovogo-kodeksa.html
      http://www.klerk.ru/buh/articles/351826/

  • Avatar

    Татьяна Сен 3 2014 - 15:36

    ИП кол- во детей 4 чел. 1 ребенок- ему 19 лет. Какую сумму стандартных налоговых вычетов на детей ежемесячно надо брать в расчет для расчета НДФЛ? Спасибо.

  • Avatar

    Татьяна Сен 3 2014 - 15:06

    Добрый день!
    ф. 417 карточка- справка
    Приказ МФ РФ № 107 Н от 30.12.1999 г.
    Приказ МФ РФ № 173 н от 15.12.2010 г.
    ООО И ЗАО должны заполнять эту карточку- справку?
    Эту карточку – справку в программе ! с ЗУП я не нашла.
    Спасибо.

  • Avatar

    Нина Сен 3 2014 - 14:02

    Добрый день! Мне хотелось бы больше узнать учет мясных полуфабрикатов?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 6 2014 - 13:30

      Добрый день, Нина!
      В программе 1С Бухгалтериия 8.2 (8.3)?
      Это ваша продукция? Тогда, как продукцию учитываете.

  • Avatar

    Елена Грянина Сен 3 2014 - 12:57

    Добрый день! Боюсь, что может продолжать тянуться из штатного расписания. Напишите, как Вы эту доплату из штатки “убрали”?

    • Avatar

      Светлана Сен 7 2014 - 16:43

      Здравствуйте! Из штатного расписания убрали документом “перемещение”, в строке доплата за вредность изменили начать на прекратить с 01.06. Но в начислении зп все равно выходит начисление, что делать? не знаем.

      • Avatar

        Елена Грянина Сен 8 2014 - 10:48

        Документ “Перемещение” – не имеет отношения к штатному расписанию, он у сотрудника начисления убирает. А Вы посмотрите именно штатку – откройте регистр сведений “Штатное расписание организаций” – наверняка там надбавка сидит, вот ее тоже нужно убрать. Данные штатного расписания имеют приоритет по отношению к плановым начислениям сотрудника, поэтому если в штатном расписании задана надбавка, то она будет начисляться, в не зависимости – назначена она работнику кадровыми документами или нет.

  • Avatar

    Александр Сен 3 2014 - 10:48

    Здравствуйте! Подскажите как можно увеличить шрифт в 1С 8. Есть сеть комп. работают через терминал, мониторы у всех разные. В самом терминале (сервере) на рабочем столе сделать нельзя (заблокировано), через меню “Сервис”, выбрать “Параметры” и перейти на закладку “Тексты” не годится. Нужно увеличить шрифт для нескольких пользователей.

    • Avatar

      Lada Сен 4 2014 - 02:44

      Добрый день!
      В 1С 8 пока технически, как это было даже в 1С 7.7, увеличить шрифт для пользователей без вмешательства программиста Вам не удастся. К сожалению, это очень неприятная недоработка 1С. Обычно ее решают уменьшением разрешения монитора с 1280 * 720 на скажем 800 * 600. Поэтому разблокируйте сервер, установите меньшее разрешение монитора в Параметрах Монитора и сохраните изменения.
      Потом можете снова блокировать изменения сервера. Увеличится шрифт на всех терминалах с этого сервера.

  • Avatar

    Татьяна Сен 2 2014 - 13:10

    Добрый день!
    Где в программе 1 С ЗУП найти карточку- справку по форме 417?
    Спасибо.

  • Avatar

    Оксана Сен 2 2014 - 11:26

    Добрый день, подскажите в программе ЗУП есть сдача отчетности в ФСС И ПФР (перс учет) или это только в 1С ?

  • Avatar

    Клиент Сен 2 2014 - 11:04

    Подскажите, пожалуйста , а не ожидается у Вас Мастер -класс по командировкам? по России и за рубеж, со всеми нюансами расчетов и в ведении в С

    • Avatar

      Екатерина Толстова (менеджер Profbuh8.ru) Сен 2 2014 - 15:37

      Ирина, добрый день!
      К сожалению, в ближайшее время не ожидается. Вся информация по нашим новинкам ( а их будет много в ближайшее время) будет поступать на Вашу почту.

  • Avatar

    Татьяна Сен 1 2014 - 16:37

    Ольга, добрый день! У меня есть вопрос по программе:
    поставщики бывают с НДС бывают без НДС. Возможно ли сформировать отчет для выяснения суммы поступлений без НДС (от УСН).
    Спасибо.

    • Avatar

      Lada Сен 4 2014 - 03:40

      Да, Вы можете это сделать через Универсальный отчет по документу поступления товаров и услуг с группировкой по Контрагентам и отбору по Ставке НДС “Без НДС” или каким-то другим условиям в настройках отчета.
      Или обратиться к программисту для написания внешнего отчета.

  • Avatar

    Лариса Сен 1 2014 - 15:54

    Добрый день, подскажите когда выйдет модуль 16 и 17 (Настройка прав пользователя и Обмен с бухгалтерской программой ) из программы Продвинутого блока с УТ

    • Avatar

      Роман Мартыненко Сен 3 2014 - 10:19

      Настройка прав пользователей идет в базовом курсе (17 модуль) – он у вас уже есть, а обмен с БП 3.0 (основной курс, модуль 14) рассылали пользователям, могу ошибиться – 1 или 2 сентября. Посмотрите рассылку мастер-группы (в самой МГ ссылка на скачивание тоже есть)

  • Avatar

    Елена Сен 1 2014 - 14:42

    День добрый Ольга!
    Хотела бы Вам задать вопрос касаемо права аренды нежилого помещения.
    Как я поняла , не зарегистрированный договор аренды нежилого помещения согласно п3 ст 614 ГК нельзя включить в расходы и нельзя включить в налогооблагаемую базу при исчислении налога на прибыль. А если это срочный договор аренды и аренда промышленного назначения, т.е. помещение прямо зависит от реализации и производства хоз деятельности.
    Можно ли такие расходы включить?
    Спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 9 2014 - 10:28

      Добрый день, Елена!
      Если договор заключается на срок менее года, то регистрация не обязательна. (Федеральный закон от 04.03.13 № 21-ФЗ)
      Я его поняла так )))
      17 сентября у нас на сайте будет онлайн-вебинар Климовой Марины Аркадьевны по вопросам учета прямых и косвенных расходов по налогу на прибыль, где вы можете задать этот вопрос и получить аргументированный ответ.
      А еще у Марины Аркадьевны и Ольги Шерст есть Мастер-класс по аренде и лизингу, в котором все теоретические и практические вопросы рассматриваются подробно.

  • Avatar

    Елена Сен 1 2014 - 13:06

    Добрый день, лучше я расскажу всю ситуацию: земельный участок был куплен по ипотеке, через пять лет продан за меньшую сумму, чем ипотечный кредит. Остаток ипотечного кредита теперь является доходом и налоговая прислала уведомление, что необходимо на этот остаток оплатить НДФЛ. Такая ситуация может попадать под 212 ст. НК РФ? Действительно надо оплачивать НДФЛ?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 9 2014 - 20:48

      Добрый вечер, Елена!
      Наконец-то удалось как-то разобраться с вашим вопросом.
      Нет, такая ситуация не может рассматриваться в свете указанной статьи
      В ст. 212 НК РФ речь идет об экономии на процентах. В данном случае такая экономия и, следовательно, облагаемая НДФЛ материальная выгода, на мой взгляд, отсутствует. (Хотя, надо еще иметь ввиду, что материальной выгоды не возникает, если ставка по ипотеке превышает 2/3 ставки рефинансирования).
      Желательно увидеть буквальную формулировку из налогового уведомления, чтобы понять, на какие нормы НК РФ ссылается налоговая.

  • Avatar

    Татьяна Сен 1 2014 - 13:04

    Добрый день! Нашу компанию интересует обучение 1С Комплексная. Есть планы по обучению?
    И подскажите – сильно ли отличается учет в отдельной программе ЗИК от учета в блоке Комплексной? Заранее благодарна

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 1 2014 - 16:16

      Добрый день, Татьяна!
      У нас курсы по программе 1С Бухгалтерия предприятия ред.8.2 и ред.8.3
      Еще есть курсы по ЗУП 2.0 и 3.0
      И курсы по УТ ред.11
      Курсы по Комплексной и ЗИК не рассматриваются в ближайшей перспективе.

  • Avatar

    Светлана Сен 1 2014 - 13:02

    Добрый день, можно ли настроить интерфейс 1с 8.3 так, чтобы там были пиктограммы?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 1 2014 - 16:20

      Добрый день, Светлана!
      Встаете на строку разделов, щелкаете правой кнопкой мыши, выбираете “Настройку панели разделов”.
      В открывшемся окне (у меня внизу слева) есть строка “Показывать”. В этой строке выбирайте нужное вам значение.
      *** Лично мне удобней без пиктограмм работать, т.к. экономится место на экране)))

  • Avatar

    Клиент Сен 1 2014 - 12:21

    Инвестор Российская компания (наша) перевела денежные средства в ЕВРО на Кипр в стороннюю организацию . Какие налоги начисляет и оплачивает наша организация в России. Какие налоги предусмотрены на Кипре.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 9 2014 - 20:50

      Добрый вечер!
      Мы даем консультации по работе в программе 1С Бухгалтерия ред.8.2 и 8.3.
      Подобные заданному вопросы не входят в сферу нашей компетенции, простите.
      Предлагаю обратиться в налоговую консультацию для получения ответа эксперта.

  • Avatar

    Наталья Сен 1 2014 - 10:45

    Добрый день, Ольга. Не пойму где ошибка. Работаю в 1С розница. сумма цифр ежедневных отчетов по продажам не равна сумме всех отчетов за месяц? Может подскажете?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 1 2014 - 10:54

      Добрый день, Наталья!
      К сожалению, подсказать вам невозможно((( На сегодняшний день мы работаем с программами 1С Бухгалтерия предприятия ред.8.2 и 8.3

  • Avatar

    Елена Сен 1 2014 - 09:40

    ИП Усн доходы – расходы розн. торговля . Скажите пожалуйста как отражать в КудиР списание расходов после продажи товаров если поштучный учет товара не ведется

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 9 2014 - 10:42

      Добрый день, Елена!
      В формате нашего форума сложно отвечать на такие вопросы, которые требуют больше формата обучения или конкретной консультации.
      Нужно проверять настройки вашей базы (параметры учета, УП и т.п.), смотреть как вообще формируется КУДиР в вашем случае и, если все в порядке, то могу предложить только ручные записи в КУДиР

  • Avatar

    Елена Сен 1 2014 - 08:59

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть более детально п.4 ст.228 НК РФ (какие именно доходы относятся к этому пункту)?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 1 2014 - 10:51

      Добрый день, Елена!
      П.4 ст.228 НК РФ гласит:
      4. Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой декларации с учетом положений настоящей статьи, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
      Вы о нем интересуетесь?

  • Avatar

    Лилия Сен 1 2014 - 08:52

    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Работаем в программе ЗУП 2,5. Выяснили, что допустили ошибку при расчете ПБР, сделали исправление, эта сотрудница получает сейчас пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и эта сумма у нее минусуется с пособия, а мы решили списать ее с прибыли, как это оформить в программе, не знаем, сумма должна пройти в форме 4ФСС, чтобы ее там увидели, т.к. ошибку нашли в результате их проверки и выставлен акт с непринятием этой суммы. Может, лучше взять с сотрудницы заявление, что согласна на вычет этой суммы?

    • Avatar

      Елена Грянина Сен 4 2014 - 23:16

      Исправить начисление пособия – в исправительном документе указать правильную сумму пособия, и разовым начислением начислить “из прибыли”, предварительно, конечно, нужно настроить соответствующий вид расчета.

  • Avatar

    Антонина Авг 29 2014 - 16:10

    Добрый день Ольга! Спасибо за курсы, однако меня интересует один вопрос, ответ на который никто не может дать: как в программе 1с Бухгалтерия предприятия 8.3 правильно ввести передачу готовой продукции со склада в неавтоматизированную торговую точку. Я ввела счет 41.43 товары собственного производства, при перемещении из склада в наш магазин дт 41.43 кт 43, (в программе проводка дается на 41.12, я ее вручную корректирую на 41.43.) В течении месяца остатки по оборотке сходятся с товарным отчетом магазина, а в конце месяца после закрытия происходит корректировка себестоимости и добавляется на 41.43 с кредита 43 сумма отклонений. Вместо того, чтобы отклонения отнести на 90.02. И мне приходится вручную корректировать регламентированную операцию, что мне не нравится. Не можете ли мне помочь?
    С уважением, Антонина.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 16 2014 - 15:16

      Добрый день, Антонина!
      К сожалению, эта программа не поддерживает торговлю в НТТ в полном объеме, как АТТ.
      Поэтому очень много приходится делать руками.

  • Avatar

    Наталья Авг 29 2014 - 13:19

    Здравствуйте, меня зовут Наталья. Подскажите пожалуйста, есть ли у вас подготовка к специалисту консультанту по БГУ ( в любом виде) ?
    Спасибо

  • Avatar

    Lada Авг 29 2014 - 12:15

    Добрый день! :)
    Нет, к сожалению это невозможно.
    Вам доступен для изменения только макет и Вы там можете рисовать то, что хотите добавить – текстом.
    Даже изменение внутренних параметров – полей, Вам недоступно, потому что, чтобы учитывать их там, нужно войти в Конфигуратор и посмотреть реквизиты используемые в печатной форме.
    Так что изменению подвергается только текст и сам внешний вид: какие-то колонки удаляются, какой-то текст вносится, изменяется шрифт и т. д..
    Это максимум.
    Сортировка в печатной форме выполняется по внутреннему запросу, заданному в программе разработчиками и чтобы изменить порядок следования записей (строго говоря, убрать имеющуюся в запросе сортировку по дате) нужно привлекать программиста.
    Он может, не меняя конфигурацию, написать внешний отчет и подключить его к нужному документу с уже внесенными изменениями.
    При этом конфигурация остается типовой и на автоматическое обновление ее это не сказывается.

  • Avatar

    Марина Авг 29 2014 - 10:50

    Здравствуйте! Я проходила у Вас курсы. У меня вопрос? Подскажите как отражать в 1С начисление компенсации за задержку заработной платы? Компенсация облагается социальными налогами, чтобы она попала в базу для начисления налогов как ее проводить?

  • Avatar

    Ирина Авг 29 2014 - 10:04

    КАК ЗАНЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ страховых взносов В ПРОГРАММЕ 1-С зик с 1 января 2013г

  • Avatar

    Клиент Авг 29 2014 - 09:12

    Здравствуйте! не подскажете как в ЗУП 2.5 произвести оплату праздничных с учетом премии?

  • Avatar

    Клиент Авг 28 2014 - 10:42

    Правиль ли я понимаю, что с 01.01.2015 года в декларацию по НДС будет добавлен раздел, в котором будут отражаться выданные и полученные счета-фактуры?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 28 2014 - 11:20

      Добрый день!
      Будут добавлены разделы Книга покупок и Книга продаж.
      Журналы полученных и выданных счетов-фактур будут вести только посредники

  • Avatar

    Светлана Авг 28 2014 - 09:30

    Добрый вечер Ольга!
    Не могли бы вы подсказать как правильно начислить дивиденды в ЗУП 8.3. Делаю разовое начисление и Дивиденды сумма начисленная попадает и в свод и в расчетную ведомость, но НДФЛ не удерживается. А в справке НДФЛ есть и сумма дивидендов и НДФЛ исчисленный, но в задвоенном размере. КАк же все-таки сделать правильно ?

    • Avatar

      Елена Грянина Авг 30 2014 - 15:19

      Добрый день! Есть специальный документ для регистрации дивидендов в 1С:ЗУП 3.0, только чтобы он появился сначала нужно установить флажок в настройках расчета зарплаты.

  • Avatar

    Римма Авг 28 2014 - 09:23

    Добрый день!”1С:Предприятие 8.3.0″(базовая)Версия программы 3.0.32.7
    При переходе в ред.3.0 не могу настроить учет расходов на ЗП.
    При проведении документа “начисление ЗП” автоматически признаются расходы на уплату НДФЛ,хотя НДФЛ еще не оплачен.

  • Avatar

    Римма Авг 28 2014 - 09:13

    Добрый день. Подскажите или дайте ссылку на инструктивный материал как оприходовать мед. оборудование стоимостью более 20000 р.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 28 2014 - 11:29

      Добрый день, Римма!
      Все зависит от того, как по Учетной политике вы принимаете к учету такое оборудование: как МПЗ или как ОС?

  • Avatar

    Людмила Авг 27 2014 - 15:29

    Добрый день! В программе ЗУП 3.0 сделала расчет з/п за июль, вышло сальдо(з/п к выплате), если делаю 15.08.14 выплату з/п за июль то сальдо не остается на конец месяца(полный свод начислений), если же оформляю выплату за август То сальдо стоит правильно, но расчетная ведомость Т-51 показывает, что к выдаче на конец июля ничего нет, а формирую Т-51 за август показывает сумму к выдаче, то что положено за июль. Как же правильно надо сделать?

    • Avatar

      Елена Грянина Авг 30 2014 - 15:21

      Добрый день! В ЗУП 3.0 применяется не бухгалтерское, а расчетное сальдо, т.е. взаиморасчеты по итогам каждого месяца закрываются в ноль. Подробнее – см. наш курс по программе 1С:ЗУП 3.0.

  • Avatar

    Владимир Авг 27 2014 - 12:54

    Ваша работа огромна и Важна. Но у меня сейчас проблемы с обновлением версий. Конфигурация действующая уже давно нестандартная. Вот сейчас пытюсь ее выгрузить в XML, пока не очень получается (чтобы уменьшить хотябы до 2_х с половиной лет и затем загрузить в чистую базу. Вот такие бы уроки получить. С уважением. Владимир.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 27 2014 - 12:59

      Добрый день, Владимир!
      К сожалению, таких уроков пока у нас нет, да и пока не планируем.
      Это сфера больше программистская, а у нас на сайте бухгалтера :)

  • Avatar

    Валентина Авг 27 2014 - 10:17

    Ольга добрый день! Мне очень нраватся ваши видеоуроки, они полезны и много узнаешь. Спасибо за заботу.

  • Avatar

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 26 2014 - 21:59

    Добрый вечер, Людмила!
    А каким документом списывается НДС второй раз и куда? в книгу покупок? на какой счет?

    • Avatar

      Людмила Авг 27 2014 - 14:27

      Первый раз списывается документом “принятие к учету ОС”, а второй когда я завожу документ списание НДС.

      • Avatar

        Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 28 2014 - 12:03

        Добрый день, Людмила!
        Откройте регистр “НДС предъявленный”. Найдите там операции по этому НДС. И посмотрите: приход/расход этого НДС по одному разу?
        При принятии к учету ОС “НДС предъявленный” никак не должен участвовать в движении документа. Принять к вычету НДС по ОС можно “Формированием записей книги покупок”.

        • Avatar

          Людмила Авг 28 2014 - 12:14

          По кофемашине(офисные расходы) я не могу принять к вычету НДС я должна его списать на непринимаемые расходы. Суть то в этом, а Вы мне пишете как принять к вычету НДС. Он и так принимается даже два раза. Я Вас спросила как оформить правильно в Бух 8.3 эту операцию.

          • Avatar

            Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 28 2014 - 13:08

            Людмила, мы “не услышали” друг друга))
            Я вам писала всего-то про регистры.
            В 1с БП: 1. Поступление ТиУ. (Оборудование), галочку “Отразить вычет в книге покупок” НЕ СТАВИТЕ. НДС не включается в стоимость.
            2. Принятие ОС к учету.
            3. Списание НДС.
            4. Формируете книгу продаж и проверяете, чтобы этот НДС не включился в нее.

  • Avatar

    Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 26 2014 - 17:26

    Добрый день, Ирина!
    Можно воспользоваться для начисления процентов документом Реализация ТиУ (операция Услуги)
    Счета учета:
    Доходов 91.01 статья Прочие доходы – проценты к получению
    Расходов и НДС 91.02.
    И начисление процентов я бы оформила на 76(62) счет.
    *********************
    Программу берете на учет на счет 97 – РБП на срок, указанный в договоре на неисключительное право пользования программой
    Кассовый аппарат можно принять на учет на 10 счет, а затем Требованием-накладной сразу списать в расходы.
    Замена ЭКЛЗ – услуга. Можно сразу принять на затратный счет: 20, 26 и.т.п.

  • Avatar

    Лариса Авг 26 2014 - 11:42

    Здравствуйте!Только пытаюсь работать в 8ке….не могу понять,почему выручка от услуг падает на 20 счет и как-то выборочно…спасибо…

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 26 2014 - 13:26

      Добрый день, Лариса!
      Очень трудно догадаться, о чем идет речь.
      В какой документе выручка “падает на 20 счет”? Какие проводки делает программа? Выборочно по какому принципу?
      И вообще, о какой программе речь? ред.8.2 или 8.3?

  • Avatar

    Ольга Авг 26 2014 - 10:55

    Какими документвми отразить переработку зерна в муку, мы давальцы.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 26 2014 - 13:29

      Добрый день, Ольга!
      1. Передача в переработку (меню Производство)
      2. Поступление из переработки (меню Производство)

  • Avatar

    клиент Авг 26 2014 - 10:40

    День добрый! С этого года работаем в 1С зуп 8.2. У нас много работников иностранцев. Как правильно оформить в программе отчет НДФЛ по итогу года иностранного гражданина, который получил статус резидента. и оформить справку с налоговым вычетом. Раньше мы оформляли все в программе ПУ-5. Заранее благодарю.

    • Avatar

      Елена Грянина Авг 26 2014 - 13:05

      Добрый день! Нет никаких сложностей с тем, чтобы формировать отчетность 2-НДФЛ из 1С:ЗУП ред.2.5, даже на иностранных граждан. Мы подробно разбираем данный вопрос на наших тематических вебинарах по отчетности. Кстати слушатели наших курсов по программе 1С:ЗУП 8 получают записи прошлогодних вебинаров по отчетности в подарок!

  • Avatar

    клиент Авг 25 2014 - 16:42

    Здравствуйте!Программа 1С 8,2 не проводит реализацию, выдает сообщение “Нал. учет. Строка: 1
    Не списано “3” ед. по номенклатуре “Матрас LARGO 2 (800*2000)”, так как
    в налоговом учете, по партии “Поступление товаров и услуг 00000000538 от 07.11.2013 0:00:00″ отражено -2 ед. из необходимых 3 ед.” Помогите, пожалуйста

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 26 2014 - 13:31

      Добрый день!
      Проверьте по ОСВ наличие на нужном складе нужного количества товара.
      Программа вам описала ошибку подробно.
      *** А вы реализацию делаете на основании Поступления ТиУ?

  • Avatar

    клиент Авг 25 2014 - 08:58

    Добрый день! Организация выдает займы физическим лицам, последним числом месяца проводит операции, веденные вручную: Д-т 58.03 К-т 98.01 начисленные проценты за пользование кредитов. Д-т 58.03 К-т 91.1 штраф за просрочку платежа. Это будет правильно или нет? И ещё вопрос за наличку покупали кассовый аппарат, замена ЭКЛЗ; программу 1 с базовую(стоимьстью 3300) Как оформить авансовый отчет на какие счета отнести и что можно списать сразу на затраты.

  • Avatar

    клиент Авг 25 2014 - 08:57

    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как в 1С Бухгалтерия правильно произвести начисление зарплаты по договору подряда. У меня при расчете зарплаты начисляются: НДФЛ-13%, ПФР-22%, ФФОМС-5,1% и все, нужно еще начислить травматьзм-0,2% ( без ФСС), но никак не получается.Заранее благодарю и очень жду Вашей помощь.

  • Avatar

    клиент Авг 25 2014 - 08:53

    Добрый день. ИП веду в бухгалетрии 3.0. Вопрос в следующем : накладная ТОРГ 12
    заполнение подвала печатной формы, в графах Отпуск груза разрешил ,главный бухгалтер,отпуск произвел,во всех полях писать расшифровку и должность индивидуального предпринимателя.Или Только в графе Отпуск груза разрешил?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 26 2014 - 22:26

      Добрый вечер!
      Если у ИП нет работников склада, ответственных за отгрузку, то он подписывает все сам.
      А вот по поводу того СКОЛЬКО подписей он ставит – решайте сами. Вы же можете утвердить свою форму накладной, без подписи главбуха, например.

      • Avatar

        Ирина Авг 27 2014 - 21:50

        Елена, спасибо за ответ. У меня ещё такой вопрос: выдали займ (РКО, вид операции:Расчеты по кредитам и займам Д-т 58.03 К-т 50.01, статья ДДС по инвестиционным операциям (Выдача процентных займов). ПКО Д-т 50.01 К-т 58.03 (ежемесячный платеж)- какая будет статья ДДС по какой операции и какое наименование выбрать. ПКО Д-т 50.01 К-т 58.03 (займ закрывают полностью)- какая будет статья ДДС по какой операции и какое наименование выбрать. Помогите пожалуйста, я в этом новичок.

        • Avatar

          Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 28 2014 - 13:03

          Добрый день, Ирина!
          Как бы сделала я))
          1. РКО – Инвестиционная деятельность – Вид ДДС “Приобретение долговых ЦБ, предоставление займов другим лицам”.
          2. и 3 ПКО – Инвестиц. деятельность – “Поступления от погашения займов, от продажи долговых ЦБ”

  • Avatar

    клиент Авг 25 2014 - 08:45

    Добрый день , помогите разобраться в ситуации существовала организация ооо “Слава” она работала с поставщиком ООО “Сигнал” , ООО “Слава ” закрыли , открыли ООО “Слава+” поставщик остался , долги есть за старую организацию и новые поступление материалов на новую организацию. Помогите , как правильно поступить, поставщик просит закрыть долги по старой организации, и по каким счетам это можно сделать???????

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 26 2014 - 17:01

      Добрый день!
      Долги старой организации были официально “переданы” новой организации?
      Тогда это – долги новой организации. Закрывать документом “Корректировка долга”

  • Avatar

    Ульяна Авг 24 2014 - 09:45

    Спасибо! Все достаточно профессионально и доступно.

  • Avatar

    oelipna@mail.ru Авг 22 2014 - 15:20

    Сотрудник принят на 0,75 ставки, при автоматическом заполнении табеля учета рабочего времени все дни заполняются по 8 часов.

    • Avatar

      Елена Грянина Авг 26 2014 - 13:07

      Добрый день! Конечно, ведь количество ставок не влияет в программе на учет рабочего времени. Вам нужно настроить и присвоить сотруднику правильный ГРАФИК РАБОТЫ (график работы неполного рабочего времени). Подробно этот вопрос разбираем в нашем курсе по 1С:ЗУП 8. Посмотрите бесплатные материалы для курса, мне кажется, там тоже где-то про это говорится.

  • Avatar

    Mariy Авг 22 2014 - 14:38

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, принимаются ли в расходы при УСН “доходы минус расходы” услуги по разработке программного обеспечения? Данные услуги оказаны нашей организации.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 26 2014 - 21:51

      Добрый вечер!
      Принимаются следующие расходы (пп.19 п.2 ст.346.16 НК РФ)
      “19) расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным соглашениям). К указанным расходам относятся также расходы на обновление программ для ЭВМ и баз данных”.
      Определитесь: можно ли услуги, оказанные вам, отнести к этому подпункту.
      Если исключительные права на это программное обеспечение принадлежат вам, то тогда это будет НМА, который примется в расходы тоже, но соответственно пп.2 п.1 ст.346.16 НК РФ

  • Avatar

    Оксана Авг 22 2014 - 12:54

    Добрый день! Есть ли у Вас обучающие видео по учету у комиссионера в 1С 8?

  • Avatar

    клиент Авг 22 2014 - 12:49

    Добрый день! Какие важные отличия версии УТ 10.3 от УТ 11.1. Подойдет ли курс обучения УТ 11.1 для освоения Ут 10.3. Спасибо

    • Avatar

      Роман Мартыненко Авг 30 2014 - 10:16

      Отличий очень много – особенно методологических, поэтому данный курс пользователям 10.3 можно рекомендовать только для понимания того, в какую сторону прикладное решение развивается и оценки его функционала. А уже на основе этого вы, возможно, примите решение на какой из редакции (10.3 или 11.1) работать в дальнейшем.

  • Avatar

    Ольга Авг 22 2014 - 10:02

    Спасибо большое за статью. Помогла разобраться в деталях. И еще хочу уточнить – В договоре с поставщиком указан момент перехода права собственности – с момента передачи товара на складе Поставщика, но есть указания о том, что товар будет доставляться в адрес Грузополучателя и так же указан адрес этого грузополучателя. В этом случае на основании ст.458 ГК РФ можно ли в качестве Грузоотправителя в ТОРГ-12 и в с/ф, выписываемым нашим поставщиком и, которые наша организация выписывает на конечного покупателя указывать нашего поставщика?

Добавить комментарий или вопрос: