Оформление заявки на участие в специализированных онлайн-семинарах:

«Отчетность за 1 полугодие 2016 г. в 1С:8 и Авторские семинары»

banner-Ot4et2016-1polug-600x400-2 (1)

Самые актуальные темы. Лучшие лекторы-практики!

График прямых эфиров онлайн-семинаров, Июль 2016:


27 июня, семинар №1 (бесплатно – в подарок):
«Подробный разбор всех изменений бухгалтерского и налогового законодательства с 2016г.»
Лектор: М.А. Климова

5 июля, семинар №2:
«Расчет по форме 4-ФСС за 1 полугодие 2016 г. в 1С:8»
Лектор: Е.А. Грянина

7 июля, семинар №3:
«Расчет авансовых платежей при УСН и новый порядок заполнения годовой декларации по УСН в 1С:8»
Лектор: О.В. Шерст

12 июля, семинар №4:
«Декларация по НДС за 2 квартал 2016г. в 1С:8»
Лектор: О.В. Шерст

14 июля, семинар №5 (авторский):
«Аренда и лизинг: сложности бухгалтерского учета и налогообложения»
Лектор: М.А. Климова

15 июля, семинар №6:
«Отчетность по форме 6-НДФЛ за I полугодие 2016г. в 1С:8»
Лектор: Е.А. Грянина

18 июля, семинар №7:
«Декларация по Налогу на прибыль за 1 полугодие 2016г. в 1С:8»
Лектор: О.В. Шерст

20 июля, семинар №8 (авторский):
«Актуальная арбитражная практика и официальные разъяснения по НДС»
Лектор: А.М. Рабинович

22 июля, семинар №9:
«Отчетность в ПФР за 1 полугодие 2016 г.»
Лектор: Е.А. Грянина

25 июля, семинар №10 (авторский):
«Актуальная арбитражная практика и официальные разъяснения по налогу на прибыль»
Лектор: А.М. Рабинович

Бонус-семинар №11 (самый важный):
«Эффективные техники трудоустройства»
Пройдёт в Июле – дата на согласование, Лектор пока засекречен.


Записи всех семинаров будут доступны на следующий день для повторного просмотра без каких-либо ограничений на сайте ОНЛАЙН либо вы сможете CКАЧАТЬ на свой компьютер.
В прямом эфире Вам быть необязательно!

Цена на участие поднимется через:

Оформите заявку и зафиксируйте стоимость участия прямо сейчас


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ

10 семинаров

только семинары

10 семинаров + Курс по 1С:Бухгалтерия 8

полный доступ

10 семинаров + Курс по 1С:ЗУП 8

полный доступ
Шесть семинаров по Отчётности за 1 полугодие в 1С:8. Прямой эфир + запись
Три авторских семинара Климовой М.А. и Рабиновича А.М. Прямой эфир + запись
Бонус-семинар «Эффективные техники трудоустройства»
Курс по 1С:Бухгалтерия 8 «Профессиональный учёт в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0. Часть 1 и Часть 2» ОСНО и УСН. нет нет
Курс по 1С:ЗУП 8 «Профессиональный учёт в 1С:ЗУП 8 редакция 3.0» Основной и VIP-блок» нет нет
Прямой эфир + запись без каких-либо ограничений повторного просмотра
Ответы на все вопросы до и во время прямого эфира
Закрывающие документы для юридических лиц
100% Гарантия от Profbuh8.ru и участие в Розыгрыше летнего приза
ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ
по АКЦИИ

13 800
6 900 р.*


27 800
14 900 р.*

31 800
16 900 р.*

*Дорогой Коллега , цена на участие может увеличиться в любое время. Зафиксируйте стоимость участия прямо сейчас. Доступ вам будет предоставлен сразу же по факту оформления заявки.
Внимание!
Если вы ранее уже приобретали курс по 1С:ЗУП 8 редакция 3.0 (Основной+VIP-блок) либо курс по 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 на интерфейсе ТАКСИ (Часть 1 + Часть 2), тогда доступ ко всем 10 семинарам вам будет предоставлен в подарок – в честь нашего 5-летия! :)


Оформить заявку только на ОДИН семинар на ваш выбор

По многочисленным просьбам, вы можете оформить заявку только на 1 семинар на ваш выбор


1 900 р.

После оформления заявки наши менеджеры свяжутся с вами и согласуют выбранный семинар.
Если вы выберите 6-НДФЛ, тогда ссылка на прямой эфир сразу же поступит на ваш email

 


Скачать памятку:  Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов в 2016 году

Автор: Грянина Елена, актуальность от 01.07.2016 г.

 button-seeonline

 

Скачать памятку в архиве RAR
Скачать памятку в самораспаков. архиве
 

Скачать запись семинара: Подробный разбор всех изменений бухгалтерского и налогового законодательства от 27.06.2016

Лектор – Климова М.А., общая продолжительность 4 часа

 button-seeonline

 

Скачать полную запись в архиве RAR, 229 Мб
Скачать в самораспаков. архиве, 229 Мб
 

Дорогой Коллега , пока вы скачиваете запись семинара ознакомтесь пожалуйста с программы семинаров по Отчетности за 1 полугодие 2016 г и Авторских семинаров, которые пройдут у нас в Июле 2016 г.

До 01 Июля 23:00 Мск. действуют специальные условия на участие! Все участники семинаров принимают участие в розыгрыше ценных летних призов!

Как оформить заявку 

  • 1. Для оплаты от имени Физ. лица кликайте на кнопку КУПИТЬ у соответствующего комплекта в таблице (см. выше) и следуйте инструкциям. 
  • 2. Для оплаты от имени Юр. лица кликайте также на кнопку КУПИТЬ у соответствующего комплекта в таблице (см. выше) и следуйте инструкциям. Система Вам сформирует счёт на оплату от имени ИП Мартыненко Роман Владимирович. Если Вам надо перевыставить счёт от ООО “ПРОФБУХ”, напишите об этом на mail@profbuh8.ru 
  • При покупке комплекта «Все семинары + Курс по 1С:Бухгалтерия 8» вам также будет предоставлен полный доступ к материалам курса «Профессиональный учёт в 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 – Часть 1 и Часть 2.» ОСНО и УСН.
    Подробную информацию о курсе смотрите в Тест-драйве по 1С:Бухгалтерия 8 здесь >>
  • При покупке комплекта «Все семинары + Курс по 1С:ЗУП 3.0» вам также будет предоставлен полный доступ к материалам курса «Профессиональный учёт в 1С:ЗУП 8 редакция 3.0 – Основной блок и Vip Блок + Профклуб».
    Подробную информацию о курсе смотрите в Тест-драйве по 1С:ЗУП 8 здесь >>

Если у Вас возникнут любые вопросы пишите в комментариях ниже либо на mail@profbuh8.ru или звоните +7 495 988 92 58.

 


ЛЕКТОРЫ: 

Rabinovich Рабинович А.М.
Подробнее о Лекторе >>



Почему мы проводим эти семинары для Вас – Смотрите краткий видеообзор по 1С:8:

Обзор от Елены Гряниной:


для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу

Обзор от Ольги Шерст:


для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу



Семинар №1. «Подробный разбор всех изменений бухгалтерского и налогового законодательства с 2016г.»

Прямой эфир: 27 июня, запись на следующий день. Лектор: М.А. Климова


Программа семинара:

1. Приняты изменения к ПБУ. Новые правила упрощенного бухучета ОС, НМА и МПЗ.

  • Изменения в законодательстве о бухучете. Представлены проекты двух первых ФСБУ, которые будут применяться с 2018 г. Появился реальный план реформы, который выполняется. Сколько осталось жить со старыми знаниями и чего от нас потребует реформа?

 

2. Налоговое законодательство:
2.1. Изменения в части налогового администрирования:

  • новые возможности об сфере представления документов проверяющим;
  • ограничение прав проверяющих на истребование документов у налогоплательщика;
  • снятие режима налоговой тайны с ряда сведений и распространение информации о налогоплательщике налоговой службой: познай себя и контрагента. Сопутствующие изменения в области финансового контроля: у Вас появились новые обязанности;

 

2.2. Основные налоги:

  • новые коды видов операций и форматы электронных счетов-фактур: с чем это едят?
  • новые льготы по НДС: взгляд с изнанки;
  • новая налоговая классификация ОС по амортизационным группам и новый ОКОФ;
  • очередные изменения в ГК, касающиеся законных и штрафных процентов – отголоски в налоговом учете;
  • актуальные разъяснения ФНС и Минфина по отдельным расходам в налоговом учете;
  • 6-НДФЛ: оттачиваем мастерство заполнения и новые разъяснения Минфина и ФНС нам в помощь;
  • новые предельные значения для УСН, ЕНВД, ПСН – осенью наступит время принятия решения;
  • другие важные новости.

 

3. Новое лицо страховых взносов: законы приняты. Как подготовиться к изменениям?

  • Изменения в части размеров социальных пособий – новшества середины 2016 года. Развитие пилотного проекта по оплате больничных через ФСС – 2016-2018.
  • Новые доминанты персонифицированной отчетности 2016-2018.

 

4. Трудовое законодательство:

  • увеличение МРОТ с 1 июля 2016 г.
  • новые особенности формирования локальных актов в сфере труда для малого бизнеса: как верно подтверждать расходы на персонал в таких условиях?
  • другие важные новшества.

 




Дорогой Коллега , запись первого онлайн-семинара доступна для вашего просмотра бесплатно! Переходите по ссылке ниже и смотрите.
Свободный доступ может закрыться в любую минуту. Смотрите прямо сейчас

Смотреть полную запись семинара бесплатно >>


Семинар №2. «Расчет по форме 4-ФСС за 1 полугодие 2016 г.»

Прямой эфир: 5 июля, запись на следующий день. Лектор: Е.А. Грянина

Смотреть подробный тест-драйв семинара >>


За 1 полугодие 2016 года расчет в ФСС необходимо представить по той же форме, что и за 1 квартал. Напомним, что за 1 квартал мы представляли новую форму 4-ФСС с изменениями, внесенными Приказом ФСС РФ от 25.02.2016 г. №54. Основные изменения касались заполнения титульного листа, таблицы 5, раздела II и таблицы 6 расчета. Представить расчет 4-ФСС за 1 полугодие 2016 г следует в срок до 20 июля 2016 года на бумажном носителе и до 25 июля 2016 года – в электронном виде.

Чтобы быть в курсе всех изменений, и правильно и быстро подготовить отчет по форме 4-ФСС с использованием программ 1С, посетите наш онлайн семинар.

На семинаре Елена Грянина подробно расскажет о новшествах в заполнении формы 4-ФСС и покажет, как применить их на практике (в программах 1С:8). Мы рассмотрим все основные моменты, на которые нужно обратить внимание при заполнении расчета 4-ФСС за 1 полугодие 2016 г. в программах 1С:8 (1С:Бухгалтерия 3.0, 1С:ЗУП 2.5 и 1С:ЗУП 3.0).

Обратите внимание, что с 1 июля 2016 г к пилотному проекту ФСС по прямой выплате пособий работникам из фонда подключается еще 6 регионов РФ: Республика Мордовия, Брянская, Калининградская, Калужская, Липецкая и Ульяновская области. В рамках семинара Елена Грянина дополнительно расскажет об особенностях учета пособий в программах 1С:8 для участников пилотного проекта ФСС.

Программа семинара:

  • Форма расчета 4-ФСС: состав и правила заполнения
  • Составление расчета по форме-4 ФСС в программах 1С («1С: Бухгалтерия 8 ред.3.0», «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.2.5», «1С:Зарплата и Управление Персоналом ред.3.0»): как обеспечить корректное автоматическое заполнение и на что обратить внимание
  • Учет пособий в программах 1С в организациях – участниках пилотного проекта ФСС

 



Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


Семинар №3. «Как правильно сосчитать авансовый платеж при применении УСН за I полугодие?” А так же “Новый порядок заполнения декларации по УСН по новой форме»

Прямой эфир: 7 июля, запись на следующий день. Лектор: О.В. Шерст

Смотреть подробный тест-драйв семинара >>


Программа семинара:

“Упрощенцы” не формируют декларацию по УСН за полугодие, но они обязаны рассчитать и уплатить авансовый платеж.

На нашем практическом семинаре мы покажем и расскажем, как правильно вводить операции, настроить программу, чтобы ваши авансовые платежи были сосчитаны автоматически.

С “упрощенцами” на объекте “Доходы” будем считать авансовые платежи с учетом:

  • страховых взносов, уплаченных за наемных сотрудников, на которые имеем право уменьшить налог при УСН. Автоматизация в 1С
  • фиксированных страховых взносов для ИП, в т.ч. особенности исчисления взносов сверх 1% от дохода. Помощник по расчету фиксированных взносов
  • уменьшение налога на сумму торгового сбора
  • помощник по расчету налога при УСН

С “упрощенцами” на объекте «Доходы минус расходы» будем считать авансовые платежи с учетом:

  • особенностей ведения налогового учета при определении суммы доходов и расходов
  • переноса убытков прошлых лет – автоматизация операции в программе
  • когда возникает необходимость расчета минимального налога и надо ли это делать за полугодие?

Как вы наверно знаете, что за год мы будем представлять декларацию по УСН по новой форме. Поэтому, во второй части семинара мы уже сейчас пошагово рассмотрим новый порядок заполнения декларации.

  • Помощник по расчету УСН и автоматическое заполнение декларации:
  • особенности автоматического заполнения разделов 1.1. и 2.1. в декларации в 1С для объекта “Доходы”
  • особенности автоматического заполнения разделов 1.2. и 2.2. в новой форме декларации в 1С для объекта “Доходы минус Расходы”
  • заполнение декларации и расчет минимального налога, если по итогам года получен убыток

Семинар будет интересным, а главное полезным. После него вы уже больше не будете допускать ошибок при расчете УСН!

 



Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


Семинар №4. «Как автоматически рассчитать НДС и составить декларацию, чтобы пройти камеральную проверку»

Прямой эфир: 12 июля, запись на следующий день. Лектор: О.В. Шерст

Смотреть подробный тест-драйв семинара >>


Программа семинара:

Итак, на семинаре мы:

  • пошагово в программе 1С составим и, главное, проверим декларацию, которую необходимо представить в ИФНС за II квартал 2016г.
  • будем разбирать оформление “трудных” и обычных операций
  • обнаружим и приступим к исправлению технических ошибок, а так же составим уточненную декларацию
  • разберемся Кто, Когда и Какой оформляет счет-фактуру: обычный , корректировочный или исправительный.

Все самые важные вопросы, на которые вы хотите получить ответы будут рассмотрены на семинаре.
И главное, мы гарантируем, что после нашего семинара вы сможете самостоятельно “справиться” со своей 1С и подготовить базу для того, чтобы ваша декларация была заполнена автоматически!!!

Итак, чуть более подробно о том, чем мы будем заниматься на семинаре:

  • Новые коды операций – когда начинаем их применение? Изменения в программе и разъяснения контролеров в связи с введением новых кодов операций
  • Сложные особые операции:
    • налоговый агент по НДС: расчет НДС и представление декларации (Раздел 2)
    • восстановливать или не восстанавливать “входной” НДС (недостачи, порчи, хищения, естественная убыль и др.)
    • безвозмездная передача, в том числе в рекламных целях (раздача сувениров, каталогов и др.)
    • отгрузка без перехода права собственности. Порядок расчета НДС и изменения в 1С
    • посреднические операции – проблемы регистрации посредниками счетов-фактур. Порядок заполнения Журнала учета счетов-фактур, а так же последние изменения в программе 1С по отражению и исправлению в Журнале учета СФ.
  • Острые проблемы с вычетами по НДС:
    • перенос вычета на 3 года:
    – с какой даты отсчитывать перенос?
    – частичный перенос вычета по ОС и НМА, так ли все просто?
    – что нужно соблюдать, чтобы не было проблем?
    • “запоздавшие” СФ – как регистрируем в книге покупок
    • право на вычет, если счет-фактура будет выставлен позже, чем 5 календарных дней, в т.ч. комментарии Минфина
    • ошибки, допущенные при составлении СФ, препятствующие вычету, и не влияющие на него
    • вычет НДС по счету-фактуре от упрощенца. Минфин против
    • разъяснения Минфина по заполнению книги покупок при импортных операциях. Как это работает в программе?
    • вычеты НДС при командировках. Что нового?
    • вычет НДС при авансах у продавца и покупателя. Особенности отражения в программе
    • вычеты по наличным приобретениям. Возможны ли они теперь вообще?

После подготовки базы и ее проверки мы приступим к заполнению декларации по НДС за II квартал 2016г. Рассмотрим особенности заполнения каждого раздела декларации:

  • Заполнение «старых» разделов с 1 по 7ой – какие теперь особенности необходимо учесть?
  • Заполняем правильно Раздел 8 «Сведения из книги покупок…»? Это ключевой раздел нашей декларации, т.к. именно в этом разделе каждая операция проверяется налоговиками – каждый счет-фактура должен найти пару в общероссийской базе счетов-фактур!
  • Правильное заполнение раздела 9 «Сведения из книги продаж» – сведения из книги, которые мы выгрузим в автоматизированную систему ФНС так же имеет огромное значение. Из этой информации и будет осуществляться поиск подтверждения покупок наших контрагентов.
  • Разделы 10 и 11 «Сведения из журналов счетов фактур…» – кто обязан заполнять данные и как правильно это сделать? Сложность заполнения данных разделов состоит еще в том, что необходимо обеспечить зеркальное отражение операций.

Камеральная налоговая проверка. Как пройти ее без ошибок? Это последний «ключевой» этап составления декларации. Мы будем разбирать:

  • как в 1С можно осуществить «встроенную» сверку данных счетов-фактур с контрагентами. Что обязательно должно совпасть, а на что можно и «закрыть» глаза?
  • «тройную» проверку соответствия данных в налоговых регистрах, данным бухгалтерского учета и сумме рассчитанного налога в декларации
  • автоматическую проверку контрольных соотношений в декларации
  • встроенную автоматическую проверку декларации программой на “технические” ошибки.

В финале нашего онлайн-семинара мы будем говорить о самом важном – об исправлении ошибок в декларации. Разберем алгоритм действий в случае обнаружения “технических” и “суммовых” ошибок, т.е. будем разбираться:

  • как составить уточненную декларацию в зависимости от типа ошибки. Какие разделы декларации должны выгружаться вновь, а какие не требуют представления их в составе “уточненки”. Приложение 1 к Разделу 8 и Разделу 9 декларации -разбираемся с порядком его заполнения
  • как ответить на требование ФНС по представлению пояснений. Как “понимать” коды ошибок в Требовании. Разбираемся, какие действия должен сделать налогоплательщик. Требуется ли представление уточненной декларации или достаточно только Ответа на требование ФНС по установленной форме? Как все эти действия “провернуть” в 1С?

Одним словом, на нашем семинаре вы получите самую подробную информацию по правильному заполнению декларации. И все это мы пошагово реализуем в программе 1С:8 ред.3.

Рассмотренные методики и внутренние механизмы проверки декларации в программе 1С помогут вам минимизировать ошибки при ее составлении.

А это значит, что после нашего семинара вы успешно сформируете и представите вашу идеальную декларацию по НДС!!!

 



Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


Семинар №5. «Аренда и лизинг: правовые основы, сложности бухгалтерского учета и налогообложения»

Прямой эфир: 14 июля, запись на следующий день. Лектор: М.А. Климова

Смотреть подробный тест-драйв семинара >>


Автор о предстоящем семинаре:


для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу


Программа семинара:

Почему эта тема так волнует практикующих бухгалтеров?

У каждой организации есть операции, связанные с арендой нежилых помещений, автомобилей и др. А следовательно – есть налоговые риски! Налоговые органы всегда знают к чему «придраться» по аренде:

  • многочисленные нарушения в части составления договора аренды
  • риски, связанные с порядком формирования арендной платы, не правильное «перевыставление» коммунальных платежей
  • не правильная квалификация и учет расходов при аренде: текущий ремонт или неотделимые улучшения?

Цена ошибки очень велика – снятие ВСЕХ «арендных» расходов по налогу на прибыль и отказ в вычете по НДС плюс штраф 20% и пени (ст.122 НК РФ).

Итак, какие основные вопросы будут рассматриваться на семинаре:

1. Аренда, лизинг, сублизинг – разбираемся в понятиях и особенностях. Определение наличия в соглашении признаков договора аренды

2. Учимся читать договор аренды: не верь глазам своим!:

  • ответственность бухгалтера за принятие к учету договора, составленного с нарушениями
  • Что делать, если договор оказался недействительным?
  • Рискованные виды аренды

3. Условия договоров аренды и лизинга, имеющие существенное значение для учета и налогообложения:

  • как правильно определить дату начала действия договора?
  • срок договора и необходимость его госрегистрации, налоговые последствия злоупотребления правом при заключении краткосрочных договоров вместо долгосрочного, как найти выход?
  • какую сделку признают притворной или мнимой, к каким последствиям это приведет по НДС и налогу на прибыль?
  • что делать, если договор заключен, когда предмет аренды еще не создан?
  • построение арендной платы и лизингового платежа: каковы типичные ошибки и их последствия? Когда изменение арендной платы сопряжено с налоговыми рисками? Постоянная и переменная арендная плата: плюсы и минусы, особенности документооборота.
  • что важно учесть в договоре и в учете в зависимости от предмета аренды (особенности аренды и лизинга транспорта, недвижимости)?
  • как учесть задаток (обеспечительный платеж) по договору без негативных налоговых последствий?
  • как учесть дополнительные расходы по договору, не входящие в арендную плату (затраты на содержание и ремонт предмета аренды, его страхование и т.д.)?
  • какие условия в договоре лизинга обязательно должны быть о выкупной стоимости, амортизации предмета лизинга?
  • другие значимые условия

4. Определение срока полезного использования предмета аренды (лизинга), особенности амортизации

5. Уплата налога на имущество в связи с арендными и лизинговыми сделками

6. Учет улучшений арендованных объектов (капитальных вложений): налог на прибыль, налог на имущество, НДС, бухучет – все спорные вопросы

7. Аренда имущества у физических лиц: особенности, налогообложение доходов, списание расходов, определение рыночной цены договора при аренде у взаимозависимого лица. Сдача имущества в аренду физлицу

8. Бухгалтерский учет арендных и лизинговых операций у сторон сделки по-новому: составляем схему проводок и учимся считать расходы в соответствии с проектом ФСБУ «Основные средства». Раскрытие информации об аренде (лизинге) в учетной политике и отчетности сторон

9. Необходимый минимум документов по сделке, хранение этих документов

10. Альтернативы аренды: безвозмездное пользование, использование личного имущества работника в служебных целях. Налоговый аспект

 



Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


Семинар №6. «Отчетность по форме 6-НДФЛ за I полугодие 2016г.»

Прямой эфир: 15 июля, запись на следующий день. Лектор: Е.А. Грянина

Смотреть подробный тест-драйв семинара >>


С 2016 года введена новая ежеквартальная отчетность по НДФЛ – форма 6-НДФЛ. За 1 полугодие 2016 г форму 6-НДФЛ работодателям нужно представить в срок до 1 августа 2016 года включительно. Новая отчетность весьма детальная: второй раздел формы 6-НДФЛ представляет собой реестр всех операций по удержанию НДФЛ, для каждой из которых указывается дата фактического получения дохода и сумма дохода, с которой был удержан налог, дата удержания налога и сумма налога, а также срок перечисления налога.

Несмотря на то, что форму 6-НДФЛ мы будет сдавать уже во второй раз, до сих нет полной ясности, как правильно заполнить данную форму. Официальный порядок заполнения, утвержденный Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@, фактически не содержит ответов ни на один возникающий у бухгалтера вопрос, поэтому ФНС пачками «штампует» разъяснения по заполнению (доходит уже до того, что некоторые разъяснения противоречат друг другу). В соответствии с поступающими от ФНС данными изменяются и алгоритмы заполнения формы 6-НДФЛ в программах «1С».

Во всем этом хаосе бухгалтеру необходимо разобраться и представить в ИФНС форму 6-НДФЛ правильно, так как изменения в этом году коснулись не только законодательства в части расчета НДФЛ, но и в части наложения санкций. Если отчет по форме 6-НДФЛ не будет сдан вовремя, то ИФНС может заблокировать счета компании. Также за нарушение сроков сдачи отчета возможен штраф в соответствии с п.1.2. ст.126 НК РФ.

На онлайн семинаре мы будем совместно разбираться во всех нюансах заполнения формы 6-НДФЛ. Чтобы Вам было максимально понятно, и Вы без проблем смогли подготовить и сдать расчет 6-НДФЛ, мы рассмотрим заполнение формы 6-НДФЛ с использованием программ «1С» на конкретных примерах. Разберем все сложные случаи, отражение в отчетности перерасчетов и другие самые «горячие» вопросы с учетом актуальных разъяснений ФНС.

Программа семинара:

  • Актуальные разъяснения по заполнению 6-НДФЛ
  • Что поменялось в заполнении 6-НДФЛ в программах «1С»
  • Правила заполнения Раздела 1 формы 6-НДФЛ
  • Правила заполнения Раздела 2 формы 6-НДФЛ
  • Примеры заполнения 6-НДФЛ в программах «1С:ЗУП 8 редакция 2.5», «1С:ЗУП 8 редакция 3.0», «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0»

 



Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


Семинар №7. «Автоматизация налогового учета и составление новой Декларации по налогу на прибыль в программе 1С за I полугодие 2016г.»

Прямой эфир: 18 июля, запись на следующий день. Лектор: О.В. Шерст


Программа семинара:

2106 год принес много изменений, в т.ч. изменений в части налогового учета по налогу на прибыль. На нашем он-лайн семинаре мы рассмотрим настройку и порядок ведения налогового учета, автоматическое заполнение и проверку декларации по налогу на прибыль за I полугодие.

А так же поработаем с «ошибками», выявленными за предыдущие отчетные периоды, и составим уточенную декларацию по налогу на прибыль.

Все это конечно мы с вами сделаем на практике – в программе 1С:8 ред.3.

Итак:

Заполняется ли ваша декларация по налогу на прибыль автоматически? Будем разбирать нюансы оформления разных операций, документов в 1С и типичных ошибок, допускаемых бухгалтером:

  • организация системы налогового учета в программе 1С и ее настройка
  • автоматический расчет налога и заполнение декларации от «ввода документов» до формирования декларации
  • основные вопросы, на которые необходимо обратить внимание при заполнении декларации за I полугодие 2016г.:
    • по каким активам необходимо начислять амортизацию, а по каким стоимость должны списать единовременно на расходы? Новые лимиты амортизируемого имущества (ОС и НМА)
    • законные проценты. Что это такое? Как их учитывать в налоговом учете и в 1С?
    • прямые и косвенные расходы. Все зависит от настроек в программе
    • нормируемые расходы – порядок их учета (расходы на рекламу, представительские расходы). Автоматическое нормирование в 1С
    • резервы по сомнительным долгам и списание безнадежной дебиторской задолженности
    • списание кредиторской задолженности
    • расходы, которые не можем учесть для целей налогообложения, к которым у налоговиков возникают претензии. Порядок оформления в 1С
    • особый учет убытков по некоторым операциям, в т.ч. при реализации ОС и НМА. Порядок заполнения декларации
    • когда можем уменьшить налог на прибыль на сумму торгового сбора? Где данная информация отражается в декларации?
    • перенос убытков прошлых лет – такой механизм в 1С не заложен. Оформляем операцию правильно – для правильного расчета налога за I полугодие с учетом переносимых убытков
  • расчет авансовых платежей по-новому. Как рассчитать и заплатить авансовые платежи за II и III квартал?

Во второй части семинара мы будем исправлять ошибки в налоговом учете и формировать уточненную декларацию. Вы узнаете:

  • как проверить свой налоговый учет в 1С?
  • как исправить ошибки «завысившие» и «занизившие» налог на прибыль?
  • порядок применения ст.54 НК РФ. Когда нужно подавать уточненки, а когда нет?
  • как исправить ошибки прошлых лет – как отразить их в новой декларации? Как исправить ошибки текущего года?
  • а также, какие действия необходимо осуществить в программе для исправления ошибок, чтобы ваш налог на прибыль был рассчитан автоматически, а уточненная декларация была сформирована правильно?

А после семинара вам будет представлен авторский раздаточный материал в виде “шпаргалок”, которые вам несомненно помогут в вашей текущей работе.

Приходите! “Справимся” с декларацией по налогу на прибыль вместе!

 



Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


Семинар №8. «Актуальная арбитражная практика и официальные разъяснения по НДС»

Прямой эфир: 20 июля, запись на следующий день. Лектор: А.М. Рабинович


Программа семинара:

В чем главная задача бухгалтера, когда он занимается налогами?

  • зачем бухгалтеру организации, которая не судится
  • «забивать голову» судебной практикой?

На нашем семинаре вы получите ответы на эти главные вопросы, а так же узнаете о:

  • бухгалтерской иерархии актов Верховного суда

На семинаре мы с вами разберем актуальную арбитражную практику и разъяснения регуляторов по НДС:

Какие судебные позиции актуализируют “летние” изменения в НК РФ:

  • Что есть льгота
  • В чем разница между экспортом льготируемых товаров в ЕАЭС и за его пределы.

Вопросы, связанные с налоговой базой по НДС:

  • Споры о реализации:
    • момент отгрузки при реализации работ и услуг
    • передача неотделимых улучшений арендодателю
    • питание работников
    • роль «деловой цели» при налогообложении отступного и др.
  • Передача для собственных нужд – неочевидный объект налогообложения (критерии, примеры, позиции).
  • Уступка прав требования в неурегулированных ситуациях: отношение регуляторов к судебной практике.
  • Поступления, связанные с оплатой реализованного – что спорного осталось в ст.162 НК РФ. \
  • Ставка 0% при международной перевозке – доказываем «международность» в судах.
  • Спорные вопросы восстановления НДС – позиции судов, регуляторов и поведение налоговых инспекторов.

Спорные вопросы по налоговым вычетам по НДС:

  • Два толкования условия «для осуществления облагаемых операций»:
  • суды против регуляторов.
  • «Перенос» вычетов – почему возможны споры и чего ждать от судебной практики
  • Вычет по основным средствам – почему неправы суды, поддерживающие налогоплательщиков и почему не надо делить НДС по ОС при экспорте\
  • Вычет по подрядным СМР – будут ли новые суды
  • Вычет по товарам в пути – учим суды бухгалтерскому учету. НДС при возврате авансов в неденежной форме: от Пленума ВАС к Судебной коллегии Верховного суда
  • Вопросы раздельного учета НДС – новые нюансы и акценты в судебной практике 2015-2016 годов.

 



Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


Семинар №9. «Отчетность в ПФР за 1 полугодие 2016 г.»

Прямой эфир: 22 июля, запись на следующий день. Лектор: Е.А. Грянина


Расчет РСВ-1 за 1 полугодие 2016 г необходимо представить в ПФР не позднее 15 августа 2016 года (на бумажном носителе) или не позднее 22 августа 2016 года (в электронном виде). Напомним, что Пенсионный фонд еще к отчетности за 1 квартал 2016 г подготовил проект изменений в форму РСВ-1, который, однако, пока так и не был принят. Тем не менее, рекомендованные фондом изменения были реализованы в программах 1С и отчет за 2 квартал мы будем сдавать с учетом этих изменений.

Мы рекомендуем сдавать отчетность в ПФР заранее, так как в случае обнаружения в ней ошибок, сдачу отчета придется повторить, при этом срок сдачи продлен не будет. А вероятность наличия ошибок в отчетности ПФР весьма велика! Не зря отчетность в ПФР среди бухгалтеров считается самой сложной, такого количества проверок не производится больше ни для одной отчетности: суммы взносов должны коррелировать с суммами заработка по каждому сотруднику за каждый месяц расчетного периода и нарастающим итогом, а также с периодами работы в записях о стаже.

Напоминаем, что с апреля 2016 г помимо привычного РСВ-1 в ПФР также требуется представлять новую ежемесячную форму отчетности – СЗВ-М., за июнь 2016 г СЗВ-М необходимо представить в срок до 11 июля 2016 г.

Чтобы разобраться с хитросплетениями требований ПФР и благополучно обойти все ошибки при формировании расчета РСВ-1 и формы СЗВ-М в программах 1С посетите наш онлайн семинар.

На семинаре Елена Грянина подробно расскажет и на практических примерах покажет, как обеспечить правильное заполнение формы РСВ-1 ПФР и СЗВ-М в программах 1С (1С:Бухгалтерия 3.0, 1С:ЗУП 2.5 и 1С:ЗУП 3.0).

Программа семинара:

  • Форма расчета РСВ-1 ПФР: состав и правила заполнения
  • Составление расчета по форме РСВ-1 ПФР в программах 1С («1С: Бухгалтерия 8 ред.3.0», «1С:Зарплата и Управление Персоналом 2.5», «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ред.3.0»): как обеспечить корректное автоматическое заполнение и на что обратить внимание
  • Проверка расчета РСВ-1 ПФР: как избежать ошибок
  • Форма СЗВ-М: правила заполнения и подготовка формы в программах «1С»

 



Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


Семинар №10. «Актуальная арбитражная практика и официальные разъяснения по налогу на прибыль»

Прямой эфир: 25 июля, запись на следующий день. Лектор: А.М. Рабинович


На семинаре мы с вами разберем актуальную арбитражную практику и разъяснения регуляторов по налогу на прибыль:

Актуальные вопросы по определению доходов:

  • Доходы от реализации работ и услуг: раньше – не всегда лучше
  • «Корпоративные» доходы – как суды объясняют их «неравенство» налогоплательщиков
  • «Побочные» доходы – суды дают пространство для маневра.

Вопросы, связанные с отражением расходов по приобретенным ОС:

  • Учет сложного объекта – бухгалтерский учет судам не указ
  • Формирование первоначальной стоимости – отстаиваем альтернативные варианты учета ее составляющих
  • Амортизационные группы и амортизационная премия – интересные судебные кейсы
  • Амортизация модернизированного объекта – как налоговые органы использовать судебные победы налогоплательщиков
  • Ремонт или модернизация – позиция Президиума ВАС и текущая судебная практика.

Вопросы, связанные с отражением в налоговом учете материальных расходов, расходов на оплату труда, прочие расходы

  • Когда признаются расходы на производственные и прочие работы и услуги – споры об «опоздавших» расходах и их квалификации: ошибка или новое обстоятельство
  • Какие премии суды считают оплатой труда
  • С учетом судов проверяем прошлые расходы на выплаты уволенным
  • НДС как налоговый расход: начисленный, предъявленный, указанный в чеке подотчетника.

Внереализационные и прямые – косвенные расходы

  • Резервирование сомнительных, списание безнадежных долгов – судебные ориентиры
  • Законные проценты и «старые» проценты по заемным средствам в свете позиций Верховного суда
  • Суды о возможностях и ограничениях учетной политики при распределении расходов на прямые и косвенные.

 



Дорогой Коллега , за 24 часа до начала онлайн-семинара на Ваш email поступит ссылка на подключение к прямому эфиру. Полная запись семинара будет доступна для повторного просмотра на следующий день (в прямом эфире быть необязательно!)


Все участники семинаров принимают участие в розыгрыше
Летнего приза!

banner-Prizy_600x

 

Дорогой Коллега  , каждый день в период с 27 Июня по 01 Июля мы будем разыгрывать 5 Гамаков, среди заявок, которые поступили на участие в семинарах на момент Розыгрыша.

Итого мы разыграем 25 Гамаков!!! :)

Результаты розыгрыша со списком победителей мы будем публиковать здесь каждый день, со ссылкой на просмотр записи розыгрыша.

С каждым победителем свяжется наш менеджер и согласует адрес и удобный способ доставки.

Всем удачи и желаем, чтобы ваша заявка победила!

PS. В розыгрыше также принимают участники, которые оформили заявку на курс по 1С:Бухгалтерия 8 или 1С:ЗУП 8 в течение последних 90 дней.


Победители первого розыгрыша Летнего приза от 27.06.2016 г.

basovaln@…..
kuren.natalya@…..
vladimir.rozaliev@…..
len.puhowa@…..
ovk_777@…..

Смотреть запись розыгрыша от 27.06.2016 >>


Победители второго розыгрыша Летнего приза от 29.06.2016 г. 8:30 утра.

zhelezkina79@…..
vzal@……
region7k@……
km@……
ylia_s@…..

Смотреть запись розыгрыша от 29.06.2016 >> - 8:30 утра


Победители третьего розыгрыша Летнего приза от 30.06.2016 г. 8:00 утра.

iskarka2007@…….
svetturowa@…….
vzal@…….
vidyashev.sergei@…….
varvara1962@…….

Смотреть запись розыгрыша от 29.06.2016 >> - 8:30 утра

Победители четвёртого розыгрыша Летнего приза от 04.07.2016 г. 9:00 утра.

ZRF2013@…….
podkina@…….
zaslavskayaelena@…….
bn15@…….
alena_dmitrievna@…….

Победители пятого розыгрыша Летнего приза от 12.07.2016 г. прямой эфир семинара НДС.

svetlana.feoktistova@………
buh_agudp@………
yug-art@………
wpts@………


Все победители получают ценный приз – ЛЕТНИЙ ГАМАК! :)

gamak

 


До встречи на онлайн-семинарах!

По всем техническим вопросам пишите на mail@profbuh8.ru, онлайн-консультанту, в комментариях или звоните +7 495 988 92 58

banner_PR8_birthday_new

100% Гарантия от Profbuh8.ru

 Дорогой Коллега , если в течение 30 дней с момента оплаты, по каким-либо причинам Вы решите вернуть деньги, оплаченные за семинары, мы их Вам вернём без каких-либо проблем, требований или объяснений. Достаточно позвонить или написать нам о Вашем желании вернуть деньги.
.
Но в будущем мы больше не сможем работать с Вами или Вашей компанией. 

Дорогой Коллега , цена на участие поднимется через:

Оформите заявку и зафиксируйте стоимость участия прямо сейчас со скидкой