Опрос №8 – ИП

Пароль будет отправлен вам на e-mail.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

1 минутный опрос


Уважаемые Коллеги!

В самое ближайшее время мы планируем провести новый Мастер-класс “Индивидуальный Предприниматель: Особенности, сложности и ошибки ведения учета при различных режимах налогообложения”

Ниже даны 6 ВОПРОСОВ, связанных с проблемами в ИП. Просто выберите Ваш вариант ответа и нажмите на “Отправить”.

Спасибо за Ваши ответы и мы думаем, Вам самим будет интересна данная статистика. 


1. Какую систему налогообложения применяет ваш индивидуальный предприниматель?

Результаты опроса

Loading ... Loading ...

2. Какой из перечисленных пунктов вызывает на практике трудности:

Результаты опроса

Loading ... Loading ...

3. Какие возникают трудности при исчислении НДФЛ при применении ОСНО (может быть несколько ответов)?

Результаты опроса

Loading ... Loading ...

4. Какие трудности возникают при исчислении единого налога при применении УСН(может быть несколько ответов)?

Результаты опроса

Loading ... Loading ...

5. Какие трудности возникают при применении ПСН, в т.ч. если ПСН совмещается с иной системой налогообложения?

Результаты опроса

Loading ... Loading ...

6. Какие трудности возникают, если ИП применяет ЕНВД, в т.ч. при совмещении режимов

Результаты опроса

Loading ... Loading ...

У Вас есть ещё вопросы, проблемы с ИП ?

Коллеги, в комментариях ниже напишите ваши дополнительные вопросы, проблемы, трудности, связанные с ведением учёта в ИП.  Всё пишите ниже в комментариях.

Добавить комментарий или вопрос:
Все комментарии (231)
  • Avatar

    Татьяна Июл 17 2015 - 12:09

    Добрый день Вам!
    ИП (объект н/обл «Доходы») оказывает услуги, размещая рекламу клиентов на Яндексе (т.е. является агентом). До 31 мая 2015г действовал дог комиссии и Яндекс выставлял счета-фактуры непосредственно на клиентов. С 01 июня 2015г Яндекс работает только по дог возмездного оказания услуг. Акты и счета-фактуры оформляются непосредственно на ИП.
    Крайне важно услышать ответ на вопрос о заполнении раздела 10 декл по НДС:
    ИП должен внести в этот раздел только сч-фактуры, которые получены по дог комиссии?

  • Avatar

    Юлия Июл 17 2015 - 12:08

    Добрый день! подскажите пожалуйста как исправить проводки в 1с 8.2. ситуация такая: в 1квартале отразили полученный счет-фактуру и ошибочно указали другого конрагента (бухгалтер опечаталась). Во 2кв. сделали акт сверки ошибку выявили. Какие теперь наши действия?

  • Avatar

    Almira Мар 12 2015 - 14:29

    Может ли ИП сдавать в найм личное имущество ни как ИП, а как физ лицо (уплатить 13 %) в дальнейшем его продать как физ лицо, воспользоваться правом на имущественный вычет или уменьшить доход на сумму приобретения. PS У ИП есть ОКВЭД на сдачу в аренду и на продажу имущества.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 12 2015 - 14:33

      Добрый день, Almira!
      У нас на сайте мы консультируем по работе в программах 1С Бухгалтерия, ЗУП и УТ.
      Учетные вопросы мы не решаем. Обратитесь в письменной форме к налоговикам или аудиторам. Они обязаны вам дать ответ также в письменной форме, чем вы и сможете безболезненно руководствоваться.

  • Avatar

    Надежда Мар 11 2015 - 10:09

    Добрый день! Спасибо за ваш труд! Прислушиваемся к вашему мнению и в этот раз нужен ваш совет. Я ИП работаю на ОСНО (торговля продовольственными товарами), что же за такие “доходы” с которых я должна заплатить 1% в ПФР. В законе не прописано какие именно доходы они подразумевали, а ПФР и ИФНС естественно будут трактовать закон как им хочется, считают 1% берётся с суммы реализации (это будто и есть доход). Товарищи для кого написали налоговый кодекс?Караул! ИП сдает помимо декларации 3-НДФЛ и ещё 4-НДФЛ, где черным по белому написано “сумма предполагаемого дохода” на следующий год. Помогите пожалуйста рассчитать налог, реализация у меня примерно 10000000 руб, а доход 400000 руб.

    • Avatar

      Ирина Шаврова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Мар 12 2015 - 14:02

      Добрый день, Надежда!
      У нас на сайте мы консультируем по работе в программах 1С Бухгалтерия, ЗУП и УТ.
      Учетные вопросы мы не решаем. Обратитесь в письменной форме к налоговикам или аудиторам. Они обязаны вам дать ответ также в письменной форме, чем вы и сможете безболезненно руководствоваться.

  • Avatar

    Любовь Мар 8 2015 - 12:00

    Добрый день!
    Поставщик передал с товаром с/ф, но был брак
    составлен акт(изменилась общая сумма и сумма НДС)
    Должен ли поставщик передать нам корректировучную с/ф, чтобы ввести данные в
    В книгу покупок ?
    Поставщик говорит, что на основании акта мы сами вводим суммы НДС и общую сумму
    по с/ф, у нас на руках первичный с/ф и там полная сумма без учета брака
    Будет считаться ошибкой если мы внесем в книгу покупок номер и дату первичного с/ф
    А общую сумму и сумму НДС по акту?

  • Avatar

    Елена Дек 17 2014 - 22:22

    Здравствуйте! Вопрос из Крыма, собираемся оформить ИП на ЕНВД без наемных, автоперевозки грузов, 1 авто. Цитата с сайта ФНС по ЕНВД – Индивидуальные предприниматели, которые не имеют наемных работников – то есть они не производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам -могут уменьшить сумму единого налога на вмененный доход на сумму уплаченных (за себя) в фиксированном размере страховых взносов в ПФР и ФФОМС без применения 50 % ограничения. Т.е. с расчитанного ЕНВД отнимаются все взносы? Если можно, расчет на моем примере на 2014 г. Спасибо

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Дек 18 2014 - 22:37

      Добрый вечер, Елена!
      Не поняла про ваш расчет, простите.
      А так, вы все верно поняли – без ограничения в 50% ИП- неработодатель может уменьшать ЕНВД на уплаченную сумму фикс.взносов. (Исчисление взносов в ПФР = фикс.взнос + 1% от дохода свыше 300 000 руб.)
      Основание:
      1. прежде всего п.2.1, ст. 346.32 НК РФ “Индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, уменьшают сумму единого налога на уплаченные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в фиксированном размере.”
      2. Письмо ФНС России от 31.01.2013 № ЕД-4-3/1333@
      3. Письмо Минфина России от 5 декабря 2012 г. N 03-11-10/57
      Т.о., вы сможете уменьшить ЕНДВ вплоть до полной суммы налога.

  • Avatar

    Надежда Окт 30 2014 - 15:46

    как считается доход для ИП на УСН 6% при сдаче недвижимости в аренду,имеетли право физ.лицо зарегистрирован как ИП дополнительно быть учредителем на пред-ии с уставным капиталом в виде имущества и получать дивиденды. Как считать его совокупный годовой доход для УСН

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Ноя 10 2014 - 12:51

      Добрый день, Надежда!
      1. Также, как при других видах деятельности: кассовым методом, т.е. при оплате аренды.
      2. Имеет право.
      3. Без учета дивидендов. Только по деятельности, связанной с ИП

  • Avatar

    Михаил Сен 15 2014 - 10:31

    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, Обязан ли ИП на ЕНВД хранить путевые листы, товаро-транспортные накладные и вести журнал учёта путевых листов. Если “да”, то какие сроки хранения? Спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 15 2014 - 13:20

      Добрый день, Михаил!
      По общему правилу, срок хранения документов – 4 года. Но в то же время есть определение в подп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ о сохранности документов, “необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов.” Относятся ли путевые листы к ним?
      Предлагаю вашему вниманию статью. Она внизу страницы http://www.biznet.ru/topic189929.html

  • Avatar

    РУЗАННА Сен 1 2014 - 14:09

    ГРАЖДАНКА АРМЕНИИ НА ДЕЙТЕЛЬНОСТЬ ИП Я МОГУ РАСЧИТОВАТЬ В РОССИИ КАК

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Сен 2 2014 - 11:56

      Можно зарегистрироваться, только документы нужны еще, подтверждающие право на жительство на территории России,
      т.е. для регистрации надо доп. эти документы представлять.

  • Avatar

    Кадрия Авг 6 2014 - 16:16

    Добрый день! Помогите, пожалуйста,как вести бухгалтерию в 1С:Предпрятие 8.2 (автоматизированная торговая точка) при ЕНВД?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Авг 14 2014 - 12:52

      Добрый день!
      Вести БУ, как в предприятии с обычными видами деятельности.
      Единственное, нужно сделать настройки учета так, чтобы в НУ деятельность организации отражалась на спец. субсчетах.

  • Avatar

    Елена Июл 25 2014 - 13:56

    Как учитывать доход в сетевом маркетинге?

  • Avatar

    Катя Июл 24 2014 - 18:07

    является ли сдача в аренду складских помещений деятельностью,попад. под ЕНВД?

  • Avatar

    Алена Июл 24 2014 - 05:48

    Спасибо большое за ответ, и вообще за вашу работу.

  • Avatar

    Наталья Июл 22 2014 - 18:19

    Большое спасибо за ответ по ИП. А можно вопрос не по ИП ? Ситуация (экспорт): расчет входного НДС по экспортным операциям расчитываю процентом от общего входного НДС по доле выручки экспорта в общей реализации ( процент очень маленький – 1,5%) . Есть входной НДС по товарам и услугам приобретенным на территории РФ (стр 130 декл.) и есть НДС уплаченный на таможне (стр 180) . Вопрос: надо ли считать процент НДС по экспорту от суммы уплаченной на таможне или только от входного НДС товаров приобретенных на тер РФ.?
    Еще вопрос: по каким ОС нужно восстановить НДС : которые участвуют в производстве продукции, либо только при реализации продукции на экспорт, либо то и другое ?
    Надо ли восстанавливать НДС на автомобиль на котором ездит руководитель? Надо ли восстанавливать НДС на систему кондиционирования в цехе ? в офисе? Надо ли восстанавливать НДС на ОС приобретенное за границей (Импорт). Спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 23 2014 - 11:55

      Наталья, добрый день!
      Экспортер не обязан вести раздельный учет НДС по п.4.ст.170 НК РФ. В нем установлены правила раздельного по облагаемым и не облагаемым НДС видам деятельности. А экспорт не является операцией, освобождаемой от обложения НДС. При этом п. 10 ст. 165 НК РФ предусмотрено ПРАВО экспортера самостоятельно определять в УП порядок ведения раздельного учета.
      Если вы решите установить ведение раздельного учета по п.4. ст.170 НК РФ, то это ошибкой или нарушением законодательства не будет :)

  • Avatar

    Евгения Июл 11 2014 - 15:27

    Подскажите пожалуйста, какую систему налогообложения лучше применить к ателье по пошиву и ремонту одежды

    • Avatar

      Елена Бобкова (Куратор Profbuh8.ru) Июл 12 2014 - 11:52

      Добрый день, Еввгения!
      Все зависит от ваших ожиданий от деятельности ателье, количества работников и местных условий по ставкам налога.
      Предлагаю вам обратиться к налоговым консультантам вашей ИФНС, на месте с этим разобраться проще.

  • Avatar

    Наталья Июл 2 2014 - 21:28

    до 15 апреля 2015 г. нужно будет заплатить в ПФР 1% страховых взносов с суммы доходов превышающих 300000,00. Если ИП на ПСН (аренда), и стоимость патента исчислена исходя из условного годового дохода 1000000,00., от какой суммы считать 1% в ПФР? от условного дохода (1млн.) или фактически полученного?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Куратор Profbuh8.ru) Июл 19 2014 - 22:29

      Добрый вечер, Наталья!
      В соответствии с ч.8 ст.14 129-ФЗ доход определяется статьями 346.47 и 346.51 НК РФ, т.е. исходя из “потенциально возможного к получению годового дохода ип”

  • Avatar

    Елена Июн 25 2014 - 00:03

    ИП на ЕНВД- торговля строительными материалами в розницу . Какой учет необходимо вести?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Куратор Profbuh8.ru) Июл 21 2014 - 11:55

      Вы должны вести учет согласно Федеральному закону от 02.11.2013 №292-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О бухгалтерском учете”:
      “1) индивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой, – в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах они ведут учет доходов или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности”
      Т.о., при ЕНВД ИП ведут учет ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЛИБО ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ и вести бухучет не должны.

  • Avatar

    Елена Июн 24 2014 - 23:55

    Как правильно оформлять договор на поставку товара (стройматериалы) покупателюпри применении ИП ЕНВД при оплате покупателем через расчетной счет.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Куратор Profbuh8.ru) Июл 21 2014 - 11:48

      Добрый день, Елена!
      Должен быть договор розничной купли-продажи, где указывается, что физлицо приобретает стройматериалы для личных нужд.

    • Avatar

      Елена Июл 21 2014 - 11:59

      Елена, спасибо за ответ

      Уточню, а если покупатель – юр лицо и с ним составлен договор , где указано, что товар приобретен НЕ для продажи, этого достаточно? Не будут ли претензии со стороны налоговых органов и требований отнести эту продажу по налогообложению не ЕНВД , а УСН.( по УСН деятельность не ведется , сдаются “0” декларации.

  • Avatar

    Svet Июн 19 2014 - 15:36

    ИП ОСНО может ли использовать личный автотранспорт (газель) либо автотранспорт сына (две газели) для доставки груза с формированием расходной части (бензин, запчасти) и как правильно это оформить?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2014 - 15:42

      Добрый день!
      Может. Свой автомобиль в предпринимательской деятельности ИП может использовать. Лучше подтвердить это путевыми листами, транспортными накладными и др.подобными документами, подтверждающими расходы именно по предпринимат.деятельности. Тогда можно будет и ГСМ и расходы на ремонт, обслуживание списать в расходы.
      По а/м сына – необходимо заключить договоры аренды а/м, где прописать, что такие-то расходы компенсируются арендодателю при использовании автомобилей.

  • Avatar

    Александр Июн 19 2014 - 12:22

    Не до конца понятно нужно ли ИП исчислять имущественный налог при ЕНВД в ближайшее время (в связи с изменениями)? Платить или не платить этот налог мне сообщат или как мне узнать?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2014 - 15:45

      Добрый день, Александр!
      Процитирую вам один из наших новостных выпусков:
      “ИП, применяющие спецрежимы ЕСХН, УСН, ПСН и ЕНВД, по-старому освобождаются от уплаты налога на имущество физлиц в отношении недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности. В Письме от 18.04.2014 №03-11-11/1839 Минфин России уточняет, что изменения Федерального закона №52-ФЗ коснулись только организаций.”

  • Avatar

    Татьяна Июн 18 2014 - 22:46

    Физ.лицо приобрело нежилое помещение в 2006г, оплачивало налог на имущество физ.лиц по данному объекту. В 2014г была продана 1/2 доли нежилого помещения. Данное физ.лицо, является ИП (ОСНО) и использовало это нежилое помещение в предпринимательской деятельности. Должен ли ИП оплачивать НДФЛ с дохода от продажи 1/2 доли нежилого помещения и имеет ли он право на какие-либо вычеты (имущественные или профессиональные)? При покупке нежилого помещения физ.лицо не использовало право на возврат 13% от стоимости покупки.

  • Avatar

    Мария Июн 18 2014 - 22:24

    ИП на ЕНВД и ОСНО берет займы беспроцентные безналично в ООО-УСН доходы, где он же является единственным учредителем и директором. Срок возврата оговаривается в договоре по требованию, без конкретных дат ( таким образом перегоняются деньги с ООО на ИП). Каковы могут быть последствия невозврата, т.к единоличным исполнительным органом является одно и тоже лицо как для ИП в части оплаты НДФЛ, так и для ООО?

  • Avatar

    Ирина Июн 18 2014 - 12:37

    Каким документом проводить в 1С сумму оплаченную за аренду муниципального помещения и какую надо делать проводку.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2014 - 15:58

      Добрый день, Ирина!
      1. Поступление ТиУ. В договоре с муниц.органом устанавливаете галочку “Организация является налоговым агентом” по аренде гос.и мун.имущества. Дт26/Кт 76
      2. Списание с р/с уплата аренды за помещение. Дт 76/К 51

  • Avatar

    Светлана Июн 18 2014 - 11:17

    Я в первый раз взяла ип УСН доходы минус расходы розничная торговля строительные материалы в основном весь товар под реализацию Подскажите с чего мне начать. Есть программа 1С 8.3 предприятие. Сам Ип зарегистрировался в марте 2014 г. Тоже нечего не знает. Помогите пожалуйста.

  • Avatar

    Татьяна Зайцева Июн 17 2014 - 17:37

    Фиксированные страховые взносы уплачены позже установленного срока (например, фиксир.взносы за 4 кв.2013 г. уплачены в марте 2014 года). Когда при расчете авансового платежа по УСН (доходы) можно учесть сумму уплаченных страх.взносов за 4 кв 2013г ? В 1 квартале 2014 года (вместе с уплаченными фиксир.взносами за 1 кв.2014г) или необходимо сдать уточненный расчет по УСН за 2013 год?

    Спасибо

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2014 - 15:55

      Татьяна, добрый день!
      Уточненку по УСН за 2013 год вы подать не можете, т.к. учет ведется по кассовому методу, а заплатили взносы вы в 2014 году.
      Уменьшить можно УСН за 2014 год только на сами взносы, не включая штрафы и пени.

  • Avatar

    Альфира Июн 17 2014 - 17:31

    В какой книге вести ИП учет БСО?
    Где можно получить исчерпывающую информацию по заполнению, и учету БСО?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2014 - 22:37

      Добрый вечер!
      Все вопросы относительно использования, хранения, учета, уничтожения бланков строгой отчетности детально регламентированы в «Положении об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники», утвержденном Правительством РФ.

  • Avatar

    Марина Июн 17 2014 - 15:35

    Как правильно составить товарный отчет и является ли он необходимым документом при розничной торговле с применением кассового аппарата, или же возможно обойтись без формирования товарного отчета?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2014 - 22:10

      Марина, добрый вечер!
      Насколько я понимаю, использование товарного отчета не зависит от ККМ, а от наличия учета товаров по продажным ценам.
      И то по рекомендациями 1996 года.
      МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ И ОФОРМЛЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ ПРИЕМА, ХРАНЕНИЯ И ОТПУСКА ТОВАРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ
      “2.2.16. При учете товаров по покупным ценам, при ведении сортового, партионного учета товаров рекомендуется вместо товарного отчета составлять сопроводительные реестры (код по ОКУД 0903014). В реестре необходимо указать только наименования приходных и расходных документов, их число (отдельно по каждой строке) и номера. Реестры составляются в двух экземплярах, первый вместе с оправдательными документами передается в бухгалтерию, а второй остается у материально ответственного лица.”
      Если у вас точка АТТ (Автоматическая торговая точка), то мое мнение: такой отчет не нужен.

  • Avatar

    марина Июн 17 2014 - 14:35

    Хотим взять в аренду АЗС” с чего начать,как ведётся налогообложение.?

  • Avatar

    Надежда Июн 17 2014 - 13:09

    Как ИП учитывать и отражать в книге доходов и расходов субсидии на развитие предпринимательства?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2014 - 22:17

      Добрый вечер, Надежда!
      Письмо ФНС России от 02.11.2012 N ЕД-4-3/18587@ разъясняет, что полученные субсидии и суммы произведенных расходов учитываются в КУДиР организаций и индивидуальных предпринимателей
      При этом в графе 4 разд. I отражают суммы полученных субсидий в размере фактически произведенных за счет этого источника расходов, а в графе 5 разд. I – соответствующие суммы осуществленных (признанных) расходов. Таким образом, разница между отраженными суммами будет равняться нулю. Правило отражения полученных сумм финансовой поддержки закреплено в п. 2.5 Порядка заполнения КУДиР.

  • Avatar

    Марина Июн 17 2014 - 13:00

    ИП применяет упрощенную систему налогообложения (объект-доходы, ставка 6%).
    ИП реализует товары через интернет магазин, привлекая при этом почтовые отделения.
    По агентскому договору почтовое отделение оставляет у себя на расчетном счете начисленное вознаграждение, т.е. предпринимателю перечисляется сумма, выставленная покупателю за минусом агентского вознаграждения. Агентское вознаграждение облагается налогом 6%. Нет ли здесь противоречия, если при УСНО по Налоговому Кодексу применяется кассовый метод?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2014 - 16:57

      Добрый день, Марина!
      Нет, противоречия нет, т.к. покупатель вам оплачивает полную стоимость товара, а не за вычетом услуг почты.
      В доходы вы должны принять эту полную стоимость товара.
      Взаимоотношения с почтой – “фраза из другой песни”))))

  • Avatar

    валентина Июн 17 2014 - 12:45

    1c 8,2 (сельхозпредприятие ) ИП фермерское хозяйство плательщик НДФЛ с доходов и НДС:в программе перестала проводится реализация- пишет нет остатков по НУ

  • Avatar

    Наталья Июн 17 2014 - 11:24

    Добрый день! У меня вопрос: как заполняется строка в расходном кассовом ордере при расчете с ИП за услуги наличкой ( выдать ИП иванову или просто Иванову)?
    Спасибо.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2014 - 16:59

      Добрый день, Наталья!
      Я бы написала ИП Иванову. Таким образом вы оградите себя даже от намека того, что вы являетесь налоговым агентом по НДФЛ :)
      Недавно были разъяснения фискалов о том, что даже в платежном поручении при расчетах с ИП лучше писать и “ИП”, и номер договора, по которому идут расчеты.

  • Avatar

    Таня Июн 17 2014 - 09:56

    Здравуйствуйте,я лет 9 назад открыла ЧП и не разу им не возпользовалась, по нулям не отчитывалась , за этот период родила двух детей, что делать? По нему не работала, и открыто на мою девичью фамилию, штраф или я должна все выплатить, хотя заевление в пенсионный фонд писала.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2014 - 22:21

      Добрый вечер, Татьяна!
      Много значит – какая система налогообложения была выбрана.
      Но нет деятельности – нет доходов. Поэтому даже штрафы должны быть минимальные.
      Однако, в ПФР взносы вы должны были платить в любом случае. Поэтому самый лучший вариант: узнать в налоговой о вашем положении на сегодняшний день.
      И в ПФР уточниться: как работает ваше заявление.

  • Avatar

    Татьяна Июн 17 2014 - 09:49

    ИП, имеющий наемных сотрудников, на ЕНВД ежеквартально на какие суммы, начисленные за отчетный период и уплаченные до какой даты может уменьшить квартальный налог ЕНВД и, аналогично, ИП на УСНО “доходы” – уменьшить сумму авансов и годовую сумму налога УСНО?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2014 - 22:39

      Татьяна, добрый вечер!
      На мой взгляд, нужно исходить из того, что ЕНВД -квартальный платеж, следовательно, все сроки определяются кварталом.
      УСН – имеет налоговые период – год.
      Все по кассовому методу, т.е. “уплатил – учел”

  • Avatar

    Светлана Июн 17 2014 - 09:32

    Прошу осветить вопрос о земельном налоге.при наличии земли под производственными зданиями.

  • Avatar

    Валентина Июн 17 2014 - 09:15

    Добрый день! Как в 1С Бухгалтерия нужно правильно отразить в банковских выписках поступление из ФСС (возмещение больничных) , чтобы они не отразились в книги доходов и расходов

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2014 - 22:43

      Добрый вечер, Валентина!
      В выписке банка операцию установите “ПРочее поступление” и по кнопке КУДиР уберите сумму из доходов.

  • Avatar

    Татьяна Июн 17 2014 - 08:51

    Вопрос в дополнение к ИП на усн(организация досуга на пляже), как минимизировать налогообложение что бы не работать в убыток, может стоит розничную торговлю перевести на ЕНВД? Спасибо.

  • Avatar

    Татьяна Июн 17 2014 - 08:44

    ИП на УСН (доходы минус расходы), основной вид деятельности- организация досуга на пляже, развлекательные мероприятия, розничная торговля напитками, продуктами, атракционы. Что обязательно нужно применять ККТ, БСО или товарные чеки? Спасибо.

  • Avatar

    Галина Насалевич Июн 17 2014 - 07:58

    ИП хочет взять автомобиль в лизинг для предпринимательских нужд, чтобы на нем другой сотрудник ездил в командировки. В книгу расходов и доходов ИП попадают суммы лизинговых платежей в момент их уплаты лизингодателю? НДС можно сразу предъявить к вычету при наличии счета-фактуры?

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2014 - 21:40

      Добрый вечер, Галина!
      Признаете в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, начисленный и уплаченный за месяц лизинговый платеж без НДС, за вычетом начисленной за тот же месяц налоговой амортизации предмета лизинга (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ).
      НДС также можно принять к вычету при наличии верно оформленного счета-фактуры ежемесячно по графику платежей.

  • Avatar

    Людмила Июн 17 2014 - 06:15

    С добрым утром, Ольга!
    Вопрос: ИП применяет УСНО “Доходы минус расходы”.
    В июне 2014 г. ИП приобретает медицинское оборудование , поставка которого
    в июне же и произведена, при оплате 30 % стоимости.
    Оборудование принято на учет, введено в эксплуатацию и сдано в аренду.
    Как правильно определить налогооблагаемую базу, для расчета аванса по УСНО за 6 месяцев 2014 года?

    С уважением, Людмила Калугина
    тел. 8-916-109-0928

    • Avatar

      Бондарь Зоя Николаевна Июн 17 2014 - 08:21

      Доходом будет сумма полученной арендной платы (независимо от суммы, уплаченной при приобретении), в расходы нужно включить только оплаченную сумму за оборудование и расходы, связанные со сдачей его в аренду. Принятие на учет произвести по полной стоимости оборудования, кредиторская задолженность останется на счетах учета средств в расчетах.

    • Avatar

      Климова Марина Июн 19 2014 - 20:26

      Здравствуйте, Людмила!

      Доходом действительно станет поступившая арендная плата.
      В расходы же за первое полугодие (на 30 июня) можно списать только 1/3 уплаченной за оборудование суммы, а не всю, т.к. в силу п. 3 ст. 346.16 НК РФ в течение налогового периода расходы на приобретение ОС принимаются за отчетные периоды равными долями. Поскольку расходы в виде оплаченной части стоимости оборудования понесены во втором квартале (июнь), распределить их нужно поровну на три отчетных периода до конца 2014 года. Если представить, что остальную часть стоимости Вы, скажем, уплатите в августе (третий квартал), то эту долю расходов надо будет поделить уже на два отчетных периода до конца года. Если остаток суммы будет внесен за оборудование, например, в октябре, Вы эту долю дробить не будете, а спишете единовременно в расходы на 31 декабря, т.к. это расходы уже четвертого квартала.
      Раздел II в Книге учета “Расчет расходов на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств и на приобретение (создание самим налогоплательщиком) нематериальных активов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу” заполняется в периоде окончательной оплаты объекта (см. Порядок заполнения Книги, утв. Приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н).

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2014 - 21:33

      Вы имеете ввиду: как определить в расчете авансового платежа расходы на это оборудование?
      При формировании КУДиР за полугодие в разделы 1 и 2 должна попасть 1/3 от 30% оплаченной суммы.

  • Avatar

    Екатеhина Июн 17 2014 - 05:35

    Возникла трудность при формировании книги доходов и расходов. Товар оприходован, оплачен, реализован или списан по требовательной накладной, но в книгу не попадает. Я уже все перепробовала, и перепроводила и время меняла через один документ встает в книгу. Пришлось вручную собирать.

  • Avatar

    Валентина Июн 17 2014 - 00:32

    какова отчетность при разных системах ИП?

  • Avatar

    ELENAA Июн 17 2014 - 00:06

    Один магазин (обувь) на ЕНВД, другой магазин (тоже обувь) на УСН 6%, и там , и там покупатели оплачивают через банковские терминалы (платёжными картами). Доходы и расходы по терминалам делим соответственно по тем магазинам и по налогооблажению, в которых продан товар. Правильно ли это?

  • Avatar

    Любовь Июн 16 2014 - 22:22

    Как узнать? Предприятие не работает второй год отчётность по ОСНО нулевая,
    нужно-ли подавать декларацию соответствия условий труда в трудовую инспекцию.
    Никаких рабочих мест у нас нет.Подавать нулевую декларацию ? Ведь грозят
    большими штрафами.

    • Avatar

      Елена Бобкова (Мастер-группа Profbuh8.ru) Июл 21 2014 - 21:24

      Добрый вечер!
      Узнать это можно в вашей инспекции. Сделать письменный запрос, но который они должны письменно ответить.

  • Avatar

    Эдуард Июн 16 2014 - 22:06

    Остальные ответы отправлять не стал! Так как трудностей не вызывают описанные ситуации!

  • Avatar

    bmb Июн 16 2014 - 21:51

    ИП на УСН+ЕНВД. Оплаты получает и через кассу, и через банковский терминал (платёжными картами). Как правильно оформить доходы, чтобы доходы по УСН принимались и попадали в КдИР, а по ЕНВД – не попадали.?

  • Avatar

    Ольга Алексеевна Июн 16 2014 - 21:34

    ИП -Глава крестьянского Фермерского Хозяйства, была на Едином Сельхоз Налоге. В декабре 2012 года в МИФНС было подано уведомление, о переходе на УСН. Но МИФНС заблокировало р/сч, ссылаясь на то, что за 2013 год не была подана декларация по ЕСХНалогу. Разве переход на УСН с 2013 года, атоматом не означает отказ от ЕСХНалога. Разве эти два налога могут совмещаться с одного дохода. Или это очередные прорехи в нашем законодательстве…?! С нас требуют нулевую декларацию по ЕСХН за 2013 и в конце 2014 года- еще и за 2014, и заявление- отказ от ЕСХН только аж с 01.01. 2015 года. Права ли налоговая инспекция?
    Заранее благодарю!
    С уважением! – Ольга Алексеевна.

  • Avatar

    Наталья Июн 16 2014 - 20:57

    ИП проводит асфальтирование прилегающей территории – бухгалтерский и налоговый учет

Добавить комментарий или вопрос: